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都什么可以抵扣增值稅,什么增值稅能抵扣

來源:整理 時(shí)間:2022-12-11 04:28:05 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,什么增值稅能抵扣

如果你企業(yè)是增值稅一般納稅人,企業(yè)設(shè)備修理取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣.你賬務(wù)處理正確. 借:管理費(fèi)用 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1.7萬元 貸:銀行存款 11.7萬元

什么增值稅能抵扣

2,哪些發(fā)票可以抵扣增值稅

(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。 (二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。 (三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和11%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額,國務(wù)院另有規(guī)定的除外。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率。 (四)自境外單位或者個(gè)人購進(jìn)勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者境內(nèi)的不動(dòng)產(chǎn),從稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。

哪些發(fā)票可以抵扣增值稅

3,什么科目可以做抵扣

是指增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣嗎?如果是的話,固定資產(chǎn)、在建工程都是不能抵扣的。原材料也需要根據(jù)用途,如果是所銷售產(chǎn)品原材料的可以抵扣,但如果是用到固定資產(chǎn)或在建工程以及職工福利費(fèi)的話,就不能抵扣了
可以抵扣的,國家有此規(guī)定的. 借,固定資產(chǎn). 借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅 貸,銀行存款,或現(xiàn)金,等
現(xiàn)在機(jī)器設(shè)備也可抵扣
是指增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣嗎?如果是的話,固定資產(chǎn)、在建工程都是不能抵扣的。原材料也需要根據(jù)用途,如果是所銷售產(chǎn)品原材料的可以抵扣,但如果是用到固定資產(chǎn)或在建工程以及職工福利費(fèi)的話,就不能抵扣了
現(xiàn)在機(jī)器設(shè)備也可抵扣
固定資產(chǎn)中的生產(chǎn)經(jīng)營用可以抵扣(房屋及配套設(shè)備、職工福利等不能抵扣)原料可以抵扣

什么科目可以做抵扣

4,哪些增值稅專用發(fā)票可用于抵扣

您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂李老師為您解答這個(gè)范圍太廣了,一般只要符合企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的都可以抵扣,比如說購進(jìn)固定資產(chǎn),辦公用品,購進(jìn)存貨歡迎點(diǎn)我的昵稱-向會(huì)計(jì)學(xué)堂全體老師提問
一、常見的可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣的幾種票據(jù):  1、增值稅專用發(fā)票;  2、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書;  3、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票;  4、運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)?! 《⒃鲋刀悓S冒l(fā)票能否進(jìn)行正常抵扣,還要取決于以下幾個(gè)方面:  1、購買方是否為一般納稅人;  2、購買方開具的增值稅發(fā)票是不是增值稅專用發(fā)票,且發(fā)票真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確;  3、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(180天)完成發(fā)票的認(rèn)證?! M足以上三種條件才可以進(jìn)行正常抵扣,否則一律不得抵扣?! ∪?、不得抵扣的情形:  1、增值稅小規(guī)模納稅人購進(jìn)貨物;  2、增值稅一般納稅人(以下簡(jiǎn)稱一般納稅人)購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),取得增值稅專用發(fā)票不符合法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣;  3、一般納稅人從小規(guī)模納稅人取得(購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品除外)不允許計(jì)提抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;  4、其他情況。

5,什么發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票

納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡(jiǎn)稱購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù))支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額,為進(jìn)項(xiàng)稅額。 下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣:(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。(二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和13%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率(四)購進(jìn)或者銷售貨物以及在生產(chǎn)經(jīng)營過程中支付運(yùn)輸費(fèi)用的,按照運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)上注明的運(yùn)輸費(fèi)用金額和11%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:進(jìn)項(xiàng)稅額=運(yùn)輸費(fèi)用金額×扣除率準(zhǔn)予抵扣的項(xiàng)目和扣除率的調(diào)整,由國務(wù)院決定。
本月認(rèn)證了就必須抵扣,在申報(bào)表12欄中填寫實(shí)際抵扣金額,留抵扣下月用,申報(bào)表20欄中體現(xiàn)期末留抵稅額, 當(dāng)月認(rèn)證了當(dāng)然就要當(dāng)月抵扣,待抵扣可以放在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,下面增加“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”子科目。 我覺的你問的問題好像不對(duì),感覺你在控票,是不是稅務(wù)局規(guī)定你每個(gè)月都交一點(diǎn)稅呢?你的進(jìn)項(xiàng)不敢做多,怕出問題嗎?

6,增值稅發(fā)票可以抵扣什么

增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。 1、憑證條件 稅法規(guī)定的扣稅憑證有:增值稅專用發(fā)票,海關(guān)完稅憑證,免稅農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票或銷售發(fā)票,貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(或者部分實(shí)施“營改增”地區(qū)的運(yùn)輸業(yè)增值稅發(fā)票)。 另外,根據(jù)財(cái)稅[2012]15號(hào)通知,自2011年12月1日起,增值稅納稅人購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。因此,取得購入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及稅控軟件維護(hù)費(fèi)的地稅發(fā)票也可以抵扣。 2、時(shí)間條件 一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票以及其他需要認(rèn)證抵扣的發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起180日內(nèi)認(rèn)證,否則,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 進(jìn)口貨物:一般納稅人取得海關(guān)完稅憑證,應(yīng)當(dāng)在開具之日起90日內(nèi)后的第一個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關(guān)收款書,應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》申請(qǐng)稽核比對(duì),實(shí)行“先比對(duì)后抵扣”。 3、小規(guī)模納稅人不允許抵扣。

7,什么是可抵扣增值稅

我國稅法規(guī)定:一般納稅人,準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有:1.從銷貨方取得的增值稅專用發(fā)票上取得的增值稅額2.從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅稅額另外,根據(jù)財(cái)稅(2004)167號(hào): 增值稅小規(guī)模納稅人或營業(yè)稅納稅人購置稅控收款機(jī),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)后,可憑購進(jìn)稅控收款機(jī)取得的增值稅專用發(fā)票,按照發(fā)票上注明的增值稅稅額,抵免當(dāng)期應(yīng)納增值稅或營業(yè)稅稅額,或者按照購進(jìn)稅控收款機(jī)取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款,依下列公式計(jì)算可抵免稅額:  可抵免稅額=價(jià)款/(1+17%)×17%當(dāng)期應(yīng)納稅額不足抵免的,未抵免部分可在下期繼續(xù)抵免。增值稅特點(diǎn):一般納稅人稅率有:17%、13%; 小規(guī)模納稅人:3% ;出口貨物:適用零稅率。 簡(jiǎn)易征收一般人:以銷售情況定4%、6%   《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局 關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡(jiǎn)易辦法征收增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2009]9號(hào))規(guī)定,自2009年1月1日起執(zhí)行,下列按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅的優(yōu)惠政策繼續(xù)執(zhí)行,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額納稅人銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的計(jì)稅依據(jù)為其銷售額,進(jìn)口貨物的計(jì)稅依據(jù)為規(guī)定的組成計(jì)稅價(jià)格。   代銷寄售物品、死當(dāng)物品、經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的免稅商店零售的免稅品:暫按簡(jiǎn)易辦法依照4%。   對(duì)屬于一般納稅人的自來水公司銷售自來水按簡(jiǎn)易辦法依照6%征收率征收增值稅,不得抵扣其購進(jìn)自來水取得增值稅扣稅憑證上注明的增值稅稅款。
就是你買東西(即進(jìn)項(xiàng)稅),別人開給你的發(fā)票上寫著“增值稅專用發(fā)票”,并且有記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)兩份,你拿抵扣聯(lián)到稅務(wù)局認(rèn)證之后就能抵扣啦。抵扣的是你賣東西開發(fā)票給別人的稅(即銷項(xiàng))。歡迎追問
可抵扣增值稅是指按照增值稅稅法規(guī)定,能夠作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的增值稅。屬于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分不包含在內(nèi)
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