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什么是增值稅預(yù)繳,預(yù)繳稅款是什么意思

來源:整理 時(shí)間:2022-12-16 23:03:26 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,預(yù)繳稅款是什么意思

預(yù)先交納稅金而已,就是實(shí)際納稅時(shí)間還沒到,提前交了稅金而已。
預(yù)先交納稅金而已,就是實(shí)際納稅時(shí)間還沒到,提前交了稅金而已。

預(yù)繳稅款是什么意思

2,什么是預(yù)繳稅款

預(yù)繳是為了保證稅款均衡入庫 ,企業(yè)提前繳納的稅款。對納稅人未按規(guī)定的繳庫期限預(yù)繳所得稅的,在稅 務(wù)處理上屬滯納行為,除責(zé)令其限期繳納稅款以外,同時(shí) 按規(guī)定加收滯納金。為了保證稅款及時(shí)均衡地入庫,企業(yè)第四季度的 所得稅稅款應(yīng)于季度終了后15日內(nèi)預(yù)繳,然后再進(jìn)行匯算 清繳。
這個(gè)跟你先預(yù)存話費(fèi)后打電話一個(gè)道理 預(yù)繳稅金時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款如果下月有上交的增值稅,可以抵減預(yù)繳稅款。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

什么是預(yù)繳稅款

3,什么是土地增值稅預(yù)征

一、預(yù)售時(shí)的差異:首先是預(yù)繳(征)計(jì)稅依據(jù)的差異。其次是預(yù)繳(征)范圍的差異。最后是預(yù)繳(征)率的差異。二、交房時(shí)的差異:預(yù)繳增值稅的房地產(chǎn)應(yīng)按適用稅率或征收率計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額,抵減已預(yù)繳稅款后申報(bào)納稅,此時(shí)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)稅依據(jù)與預(yù)繳增值稅的預(yù)繳計(jì)稅依據(jù)是一致的。營改增后,納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的土地增值稅應(yīng)稅收入不含增值稅。也就是說要對土地增值稅預(yù)征收入進(jìn)行調(diào)整或進(jìn)行負(fù)數(shù)申報(bào)。三、清算后的差異:土地增值稅實(shí)行先預(yù)征后清算的制度,清算后預(yù)繳增值稅與預(yù)征土地增值稅的差異主要有兩方面:第一,“多退少補(bǔ)”規(guī)定不同。第二,預(yù)繳(征)截止期限不同。
在我國現(xiàn)行中央地方財(cái)政收支劃分中,土地增值稅屬于地方稅種。目前的土地增值稅實(shí)行“預(yù)征+清算”的管理模式。在項(xiàng)目銷售階段,按月或季度以申報(bào)收入預(yù)征土地增值稅;在項(xiàng)目售完之后,再按照實(shí)際銷售收入所得,清算應(yīng)納所得稅額?! 叶悇?wù)總局在昨日通知中表示,正在研究預(yù)征率調(diào)整與房價(jià)上漲的掛鉤機(jī)制,“改變部分地區(qū)預(yù)征率偏低,與房價(jià)快速上漲不匹配情況。”按照昨日通知要求,除保障性住房外,今后東部地區(qū)省份土地增值稅預(yù)征率不得低于2%,中部和東北地區(qū)不得低于1.5%,西部地區(qū)不得低于1%?! 》康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)除批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)適用房和限價(jià)房外,自2007年1月1日開始,一律按預(yù)售收入1%---3%預(yù)征土地增值稅?! ?jù)了解,房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目開發(fā)周期一般比較長,不少項(xiàng)目還采取分期開發(fā)或滾動(dòng)開發(fā)方式,財(cái)務(wù)核算復(fù)雜。近年來大部分已預(yù)征土地增值稅的開發(fā)項(xiàng)目,已經(jīng)全部或大部分售出,進(jìn)入清算高峰期。 f房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅的預(yù)征時(shí)間是在房屋·開始預(yù)售有預(yù)售帳款收入時(shí),是按預(yù)售帳款收入*1%-3%預(yù)征收的。 清算時(shí)間是在·該項(xiàng)目可售面積超過85%以上,或該比例雖未超過85%,但剩余可售建筑面積已經(jīng)出租或自用。

什么是土地增值稅預(yù)征

4,預(yù)交增值稅

這得去問你的專管員,應(yīng)該不能算預(yù)交了,預(yù)交是在沒有開銷項(xiàng)票的情況下
這不算預(yù)繳。預(yù)繳增值稅做如下分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款(現(xiàn)金)
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十八條規(guī)定:稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定征收稅款,不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定開征、停征、多征、少征、提前征收、延緩征收或者攤派稅款。 因此,在貴公司沒有收入的情況下,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)及其工作人員要求預(yù)交增值稅,屬于“提前征收”,您可以拒絕。 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》第三十二條規(guī)定:納稅人在納稅期內(nèi)沒有應(yīng)納稅款的,也應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理納稅申報(bào)。 因此,在貴公司沒有收入的情況下,貴公司應(yīng)當(dāng)辦理納稅申報(bào),即:“零”申報(bào) 。 當(dāng)然,“零”申報(bào),主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照稅法的規(guī)定,到企業(yè)了解生產(chǎn)經(jīng)營情況,或進(jìn)行約談,納稅評估,甚至稅務(wù)檢查,如果貴公司的確屬于沒有應(yīng)稅銷售額的話,即使稅務(wù)約談,納稅評估,稅務(wù)檢查也不可能查出收入來,也不需要預(yù)交稅款的。 如果您一定想預(yù)交增值稅稅款10元。那么,地稅的城建稅、教育費(fèi)附加其計(jì)稅依據(jù)是以實(shí)際繳納增值稅額分別依照城建稅稅率(城建稅稅率:在城市7%、在縣城、建制鎮(zhèn)5%,不在城市、縣城、建制鎮(zhèn)的1%)和3%費(fèi)率計(jì)算繳納的。當(dāng)然,貴公司要計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加。 1、預(yù)交增值稅,編制會(huì)計(jì)科目 計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 上交: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 貸:銀行存款 10 2、計(jì)提并交納城建稅及教育附加費(fèi)(假定貴公司所在地在城市) 計(jì)提: 借:營業(yè)稅金及附加 1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 0.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加費(fèi) 0.3 上交: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 0.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加費(fèi) 0.3 貸:銀行存款 1

5,關(guān)于預(yù)繳增值稅

是的。你的當(dāng)期只需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000你不需要做別的分錄。你的留抵的1000元可以留抵下期。
1,預(yù)繳增值稅金額小,必須要抵減的! 若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 。 (一)第13項(xiàng)“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月初余額一致。(二)第25項(xiàng)“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。 2,抵減的會(huì)計(jì)分錄如下: 預(yù)繳稅金時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 如果下月有上交的增值稅,可以抵減預(yù)繳稅款。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3,抵減的預(yù)繳增值稅款,還要通過向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請,并且填寫增值稅申報(bào)表時(shí),預(yù)繳稅款能否直接抵減本月應(yīng)交稅款:并且你還是按正常的填寫,區(qū)別只在于交稅的金額不一樣,要交的是差額。 預(yù)繳稅款視不同情況分別填入新的增值稅納稅申報(bào)表第"29"、"30"欄。 具體做法: 貨物金額占企業(yè)全部應(yīng)稅銷售額的50%以下的,其多繳稅款可由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批結(jié)轉(zhuǎn)下期應(yīng)繳稅款中抵減,申報(bào)時(shí)填入《增值稅納稅申報(bào)表》第三十欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”內(nèi),并在納稅申報(bào)前填寫《銷售出口貨物超繳增值稅抵減審報(bào)表》(附表四)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請抵減上期多繳的稅款。
首先你要確定稅務(wù)機(jī)關(guān)給你做的是否預(yù)繳處理,在你4000元稅票右下角的備注里有“預(yù)繳稅款”字樣才能說明是預(yù)繳稅款,因?yàn)槟?8年預(yù)繳的錢是不大可能還留到今年的,在國稅部門征管軟件中通常當(dāng)月預(yù)繳是不能出現(xiàn)余額的,及使08年的是預(yù)繳稅款我估計(jì)稅務(wù)部門也會(huì)把該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)到多繳稅款中去的,假如是這樣。你應(yīng)正常填寫7月份的申報(bào)表,但是不要電子劃稅,也不要開票,在申報(bào)期內(nèi)到稅務(wù)部門做抵免處理。 如果你的稅票右下角備注里是“一般申報(bào)”那么恭喜你,你又為國家稅收事業(yè)多放了4000大鈔。
予交時(shí), 借:應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅) 40000 貸:現(xiàn)金(銀行存款)4000 在沒有稅款可交的情況下你交了4000元,那應(yīng)交稅金科目的余額定是在借方的。 現(xiàn)在你算出了3000元的稅金,那么借方余額還有1000元就不用交的,如果是貸方的就應(yīng)該交。借:應(yīng)交稅金 - 轉(zhuǎn)出未交稅金 3000 貸:應(yīng)交稅金 - 增值稅(未交增值稅)3000余下的稅金下次再抵扣,一至到抵完為止。不用和稅務(wù)局說的,你的報(bào)表上應(yīng)該都會(huì)有顯示的。
文章TAG:什么是增值稅預(yù)繳什么增值增值稅

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