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小規(guī)模500萬(wàn)如何計(jì)算方法,市場(chǎng)服務(wù)費(fèi)年收入500萬(wàn)元以下如何計(jì)稅

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-31 05:53:02 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,市場(chǎng)服務(wù)費(fèi)年收入500萬(wàn)元以下如何計(jì)稅

交增值稅嗎,按小規(guī)模納稅人計(jì)算??偸杖?00萬(wàn)。計(jì)算得出不含稅收入500/1.03不含稅收入*0.03=應(yīng)交納的增值稅應(yīng)交納的增值稅*0.12=附加稅費(fèi)。
250

市場(chǎng)服務(wù)費(fèi)年收入500萬(wàn)元以下如何計(jì)稅

2,小規(guī)模公司500萬(wàn)額度咋算的

您好,很高興為您解答!小規(guī)模開票額度500萬(wàn)這么計(jì)算的:就是連續(xù)的12個(gè)月內(nèi),這是滾動(dòng)計(jì)算的,比如現(xiàn)在是2019年10月,那就是這連續(xù)的12個(gè)月內(nèi)。按開票時(shí)間計(jì)算。小規(guī)模一年500萬(wàn)是按照ri計(jì)算的而不是月計(jì)算的。小規(guī)模與一般納稅人,更大的區(qū)別是在于一個(gè)稅收政策方面,小規(guī)模企業(yè),收取3的增值稅,每月銷售額度超過(guò)3萬(wàn)的或者季度超過(guò)9萬(wàn)的,就需要繳稅,低于的不需要繳稅。

小規(guī)模公司500萬(wàn)額度咋算的

3,小規(guī)模納稅人的增值稅怎么計(jì)算

小規(guī)模納稅人增值稅采取簡(jiǎn)易征收,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,稅率為百分之三。并且,目前根據(jù)國(guó)家優(yōu)惠政策,每個(gè)季度有9萬(wàn)元免稅額度
小規(guī)模納稅人征收率3%,應(yīng)納稅增值稅額=不含稅銷售額x3%或者含稅銷售額/(1+3%)x3%

小規(guī)模納稅人的增值稅怎么計(jì)算

4,小規(guī)模開票額度500萬(wàn)怎么計(jì)算的是從公司成立日期算一年內(nèi)開500萬(wàn)還

小規(guī)模納稅人在連續(xù)12個(gè)月內(nèi),不含稅銷售額合計(jì)如果超過(guò)500萬(wàn),那么就要被強(qiáng)制認(rèn)定為一般納稅人。可以跨年度,是講的連續(xù)12個(gè)月?!秶?guó)家稅務(wù)總局關(guān)于上海市營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)增值稅一般納稅人資格認(rèn)定有關(guān)事項(xiàng)的公告》國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第65號(hào)規(guī)定:應(yīng)稅服務(wù)年銷售額未超過(guò)500萬(wàn)元以及新開業(yè)的試點(diǎn)納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一般納稅人資格認(rèn)定。擴(kuò)展資料:根據(jù)《增值稅暫行條例》及其《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,小規(guī)模的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1、從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人,以及以從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)為主,并兼營(yíng)貨物批發(fā)或者零售的納稅人,年應(yīng)征增值稅銷售額(以下簡(jiǎn)稱應(yīng)稅銷售額)在50萬(wàn)元以下(含本數(shù),下同)的;“以從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)為主”是指納稅人的年貨物生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額占全年應(yīng)稅銷售額的比重在50%以上。2、對(duì)上述規(guī)定以外的納稅人,年應(yīng)稅銷售額在80萬(wàn)元以下的。3、年應(yīng)稅銷售額超過(guò)小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的其他個(gè)人按小規(guī)模納稅人納稅。4、非企業(yè)性單位、不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè)可選擇按小規(guī)模納稅人納稅。

5,小規(guī)模企業(yè)國(guó)家規(guī)定的連續(xù)開票不超500萬(wàn)是咋分的

小規(guī)模的是一年的開票收入不小于500萬(wàn)的 大于500萬(wàn)的是一般納稅人的 龍達(dá)財(cái)稅
批發(fā)兼零售是80萬(wàn),企業(yè)管理咨詢、會(huì)展會(huì)務(wù)服務(wù)是500萬(wàn)元,分開計(jì)算,不好按兩者合計(jì),因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)不一樣。哪一樣超過(guò)就要轉(zhuǎn)辦一般納稅人

6,小規(guī)模滾動(dòng)12個(gè)月500萬(wàn)怎么算

小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn)銷售額是滾動(dòng)計(jì)算的。年應(yīng)稅銷售額,是指納稅人在連續(xù)不超過(guò)12個(gè)月的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額,包括免稅銷售額。因此,連續(xù)不超過(guò)12個(gè)月的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不是指會(huì)計(jì)年度,可跨年度累計(jì)。比如2019年4月1日至2020年3月31日,這連續(xù)12個(gè)月就是一個(gè)判斷小規(guī)模納稅人年銷售額是否超過(guò)500萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)期。從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人,以及以從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)為主,并兼營(yíng)貨物批發(fā)或者零售的納稅人,年應(yīng)征增值稅銷售額簡(jiǎn)稱應(yīng)稅銷售額在50萬(wàn)元以下。以從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)為主是指納稅人的年貨物生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額占全年應(yīng)稅銷售額的比重在50%以上。小規(guī)模納稅人會(huì)計(jì)核算健全、能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一般納稅人資格認(rèn)定,不作為小規(guī)模納稅人。除國(guó)家稅務(wù)總局另有規(guī)定外,納稅人一經(jīng)認(rèn)定為一般納稅人以后,不得轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人?!痉梢罁?jù)】《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十一條 小規(guī)模納稅人以外的納稅人(以下稱一般納稅人)因銷售貨物退回或者折讓而退還給購(gòu)買方的增值稅額,應(yīng)從發(fā)生銷售貨物退回或者折讓當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減;因購(gòu)進(jìn)貨物退出或者折讓而收回的增值稅額,應(yīng)從發(fā)生購(gòu)進(jìn)貨物退出或者折讓當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減。一般納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷售貨物退回或者折讓、開票有誤等情形,應(yīng)按國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。未按規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票的,增值稅額不得從銷項(xiàng)稅額中扣減。

7,2019小規(guī)模納稅超年度總額應(yīng)該如何計(jì)算稅率

小規(guī)模納稅人所謂的年銷售額實(shí)際是連續(xù)十二個(gè)月的銷售額。比如2018.10~2019.9、2018.11~2019.10、2018.12~2019.11計(jì)算銷售額,超過(guò)500萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人。小規(guī)模納稅人增值稅,除出租出售不動(dòng)產(chǎn)征收率5%以外,其他都是3%

8,500萬(wàn)元是怎么算出來(lái)的分錄怎么記投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)中級(jí)

由于那1500是在轉(zhuǎn)換日前發(fā)生的,,且轉(zhuǎn)換當(dāng)日其賬面價(jià)值只有5000,跟公允價(jià)值比少了500,所以只算轉(zhuǎn)換當(dāng)日的500借:投資性房地產(chǎn) ——公允價(jià)值變動(dòng) 500 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 500
出售股權(quán)如果沒有減資而只是變更股東的話,就借:實(shí)收資本-出售股權(quán)的股東 貸:實(shí)收資本-新增資本股東;如果時(shí)減資的話,借:實(shí)收資本 貸:銀行存款(或其他應(yīng)付款)。多謝采納!

9,小規(guī)模納稅人所得稅 費(fèi)用 會(huì)計(jì)核算方法應(yīng)該是那一種

小規(guī)模納稅人的所得稅分兩種情況: 一種情況是不能準(zhǔn)確核算收入、成本、利潤(rùn)的,實(shí)行定率和定額征收; 一種是財(cái)務(wù)核算健全,能夠準(zhǔn)確核算收入、成本、利潤(rùn)的,按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行征收:全年應(yīng)納稅所得額(經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門匯算〈在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上按照稅法的規(guī)定調(diào)整〉確定的計(jì)算所得稅的金額)在3萬(wàn)元以下(含3萬(wàn)元)的按照18%的照顧性稅率征收所得稅;全年應(yīng)納稅所得額在3萬(wàn)元到10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)的,按照27%的照顧性稅率征收企業(yè)所得稅;超過(guò)10萬(wàn)元才按照33%的稅率征收企業(yè)所得稅。
所得稅會(huì)計(jì)核算方法是查帳征收和核定征收二種,如果銷售收入較少,成本核算不健全,核定征收比較好點(diǎn)。如果銷售收入超過(guò)500萬(wàn)元,就會(huì)變成查帳征收。
你的所得稅季度報(bào)表是A類,說(shuō)明你是查賬征收,那當(dāng)然就應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表法了,因?yàn)橹挥性诤硕ㄕ魇盏臈l件下,費(fèi)用多少才和你的所得稅納稅額沒有關(guān)系

10,小規(guī)模納稅人一年80萬(wàn)是怎么計(jì)算的

小規(guī)模納稅人一年80萬(wàn)的計(jì)算方法:應(yīng)繳增值稅=10000/(1+3%)*3%=291.26城建=291.26*7%=20.39教育附加=8.74 你是小規(guī)模,小規(guī)模只按銷售收入,也就是開票金額繳納稅,跟你進(jìn)貨交稅沒有關(guān)系。小規(guī)模納稅人是指年銷售額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下,并且會(huì)計(jì)核算不健全,不能按規(guī)定報(bào)送有關(guān)稅務(wù)資料的增值稅納稅人。所稱會(huì)計(jì)核算不健全是指不能正確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
是滾動(dòng)計(jì)算12個(gè)月只要滿80萬(wàn)的就算超額例如,2013年10月到2014年9月是12個(gè)月,這12個(gè)月滿80萬(wàn)的話就算超額了,同樣的,2013年11月到2014年10月也是這樣算。所以平時(shí)自己要關(guān)心,一不小心就容易超過(guò)。
1、按17%征收增值稅,并不得抵扣稅率進(jìn)項(xiàng)稅.指的是2009年超過(guò)80萬(wàn)元后,企業(yè)未申請(qǐng)認(rèn)定為增值稅一般納稅人,從次月起要按17%稅率征收。2、問題補(bǔ)充:如果你2010年初即申請(qǐng)成為一般納稅人,那么2009年開票額超過(guò)80萬(wàn)元后。次月起未申請(qǐng)認(rèn)定為增值稅一般納稅人要按17%稅率征收。但不會(huì)罰款。
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