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增值稅負(fù)申報(bào)什么意思,增值稅稅負(fù)什么意思

來源:整理 時(shí)間:2022-12-18 01:12:41 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,增值稅稅負(fù)什么意思

增值稅稅負(fù)=應(yīng)交增值稅/應(yīng)稅收入*100%

增值稅稅負(fù)什么意思

2,增值稅稅負(fù)什么意思

增值稅稅負(fù)是指在中國(guó)境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)(以下簡(jiǎn)稱勞務(wù)),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人,應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目種類,按照相應(yīng)稅率,繳納的增值稅?!痉梢罁?jù)】《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第一條在中華人民共和國(guó)境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)(以下簡(jiǎn)稱勞務(wù)),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納增值稅。第三條納稅人兼營(yíng)不同稅率的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率項(xiàng)目的銷售額;未分別核算銷售額的,從高適用稅率。

增值稅稅負(fù)什么意思

3,增值稅申報(bào)什么意思

增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)時(shí),必須同時(shí)附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》、《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅(專用發(fā)票/收購憑證/運(yùn)輸發(fā)票)抵扣明細(xì)表》等三個(gè)附表。
但現(xiàn)在要求增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào),這個(gè)網(wǎng)上申報(bào)是不是也就是抄稅完畢后,到網(wǎng)上報(bào)稅啊? 是的!網(wǎng)上報(bào)了,手工就不用報(bào)了!

增值稅申報(bào)什么意思

4,零報(bào)稅是什么意思

【法律分析】:按照《國(guó)家稅務(wù)總局流轉(zhuǎn)稅管理一司關(guān)于印發(fā)<關(guān)于增值稅一般納稅人零申報(bào)、負(fù)申報(bào)現(xiàn)象的調(diào)查報(bào)告>的通知》(國(guó)稅流一函〔1997〕2號(hào))最早對(duì)增值稅零申報(bào)進(jìn)行了定義,即“零申報(bào),是指一般納稅人的納稅申報(bào)既無銷項(xiàng)稅額也無進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)納稅額為零”。零申報(bào)是指企業(yè)納稅申報(bào)的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,此情況一般存在于未開展經(jīng)營(yíng)或者當(dāng)期有收入未按規(guī)定如實(shí)申報(bào)。稅務(wù)機(jī)關(guān)將長(zhǎng)期零申報(bào)的納稅人納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅評(píng)估,在評(píng)估過程中發(fā)現(xiàn)其存在隱瞞收入、虛開發(fā)票等行為,要求其補(bǔ)繳當(dāng)期稅款與滯納金,并可按規(guī)定對(duì)其處以罰款,情節(jié)嚴(yán)重的移送稽查?!痉梢罁?jù)】:《國(guó)家稅務(wù)總局流轉(zhuǎn)稅管理一司關(guān)于印發(fā)<關(guān)于增值稅一般納稅人零申報(bào)、負(fù)申報(bào)現(xiàn)象的調(diào)查報(bào)告>的通知》 一、附件 零申報(bào),是指一般納稅人的納稅申報(bào)既無銷項(xiàng)稅額也無進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)納稅額為零。負(fù)申報(bào),是指一般納稅人的納稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)。

5,什么是增值稅稅負(fù)

增值稅稅負(fù)率用于衡量企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)際稅收負(fù)擔(dān)的大小。從國(guó)家宏觀調(diào)控角度講,只有相對(duì)合理的稅負(fù)才能保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展;從納稅監(jiān)管角度講,在名義稅率和稅收政策一定情況下,實(shí)際稅負(fù)過低,則有可能存在偷漏稅問題,會(huì)引起稅務(wù)監(jiān)管部門的注意;從企業(yè)來講,如果實(shí)際稅負(fù)較高,企業(yè)也應(yīng)該查明原因,加強(qiáng)納稅核算管理,避免不必要的納稅損失。

6,增值稅為負(fù)數(shù)怎么申報(bào)

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應(yīng)該入賬編制會(huì)計(jì)憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷項(xiàng)稅。當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入。次月申報(bào)的時(shí)候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫增值稅申報(bào)表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因?yàn)橘~面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時(shí)候銷項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)計(jì)算,計(jì)算出來的銷項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響。二、公司報(bào)稅方法1、地稅申報(bào)的稅金有:營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。(1)每月7號(hào)前,申報(bào)個(gè)人所得稅。(2)每月15號(hào)前,申報(bào)營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。(3)印花稅,年底時(shí)申報(bào)一次(全年的)。(4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號(hào)前、10月15號(hào)前申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(5)車船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時(shí)進(jìn)行零申報(bào)。(7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門申報(bào)。如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了。如果是上門申報(bào),填寫納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行。2、國(guó)稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。(1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。(2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。(3)國(guó)稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國(guó)稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。增值稅稅率是什么?增值稅稅率就是增值稅稅額占貨物或應(yīng)稅勞務(wù)銷售額的比率,是計(jì)算貨物或應(yīng)稅勞務(wù)增值稅稅額的尺度。我國(guó)現(xiàn)行增值稅屬于比例稅率,根據(jù)應(yīng)稅行為一共分為13%,9%,6%三檔稅率及5%,3%兩檔征收率。綜上所述,關(guān)于以上問題,關(guān)于我國(guó)的納稅,增值稅比較復(fù)雜,建議對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)。 法律依據(jù):國(guó)務(wù)院頒布的國(guó)務(wù)院令第134號(hào)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》為基礎(chǔ)的。第一次改革,屬于增值稅的過渡性階段。此時(shí)的增值稅是在產(chǎn)品稅的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,征稅范圍較窄,稅率檔次較多,計(jì)算方式復(fù)雜,殘留產(chǎn)品稅的痕跡,屬變性增值稅。第二次改革,屬增值稅的規(guī)范階段。參照國(guó)際上通常的做法,結(jié)合了大陸的實(shí)際情況,擴(kuò)大了征稅范圍,減并了稅率,又規(guī)范了計(jì)算方法,開始進(jìn)入國(guó)際通行的規(guī)范化行列。第三次改革,把部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)由征收營(yíng)業(yè)稅改為增值稅,擴(kuò)大了增值稅的征稅范圍。

7,增值稅中的稅負(fù)指的是什么

稅負(fù)就是指你實(shí)際交納的增稠稅(一年度內(nèi)所有銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)除于你本年度的銷售額(不含稅).
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)繳增值稅/不含稅銷售收入*100% 是評(píng)價(jià)納稅人繳稅的重要指標(biāo)之一。
當(dāng)然是指不含稅的銷售額.
增值稅的稅負(fù)=實(shí)際交納的增值稅額/應(yīng)稅銷售額(不含稅)*100%。

8,什么是增值稅稅負(fù)

稅負(fù)率就是表示納稅人所承擔(dān)的稅收負(fù)擔(dān)的輕重的一個(gè)量化標(biāo)準(zhǔn)。增值稅稅負(fù)就是指增值稅納稅人所承擔(dān)增值稅額占該納稅人當(dāng)年全部銷售收入的比重。 計(jì)算公式是:稅負(fù)率=入庫稅款/全部銷售收入*100% 平時(shí)我們執(zhí)行的是邊際稅率,不是納稅人真正的稅負(fù)率,稅負(fù)率是稅務(wù)機(jī)關(guān)評(píng)判行業(yè)納稅人稅收負(fù)擔(dān)的一種工具,也是國(guó)家制定稅收政策的一項(xiàng)參考依據(jù)。 這個(gè)數(shù)據(jù)算出來對(duì)企業(yè)控制稅收成本具有參考價(jià)值,通過稅負(fù)率的計(jì)算,企業(yè)財(cái)務(wù)人員可以知道本企業(yè)的稅負(fù)的輕重,在核算上是否規(guī)范,稅負(fù)重說明憑證取的不全,核算相對(duì)來說不規(guī)范,企業(yè)核算越規(guī)范,稅負(fù)率越接近同行業(yè)平均稅負(fù)的最小值。

9,但本期不想做賬抵扣因?yàn)楸酒诘挚劬褪窃鲋刀惲阖?fù)申報(bào)什么意思

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票本月不抵扣,就不需要做賬。供參考。
零負(fù)申報(bào)就是當(dāng)月沒有稅可交,因?yàn)樵鲋刀悜?yīng)納稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了就是負(fù)申報(bào)。有的企業(yè)怕被查所以不敢長(zhǎng)期零負(fù)申報(bào),但是當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)期必須抵扣的,不然就作廢了,如不想抵扣那就以后再認(rèn)證但不能超過90天哈
應(yīng)交稅金為0
零負(fù)申報(bào)就是這個(gè)月沒有稅可以交,也就是說應(yīng)交稅金=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)小于或等于0。但是本期認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票本月必須做賬抵扣,如果不想增值稅為零申報(bào),則本期不要認(rèn)證,留下月抵扣,因?qū)S冒l(fā)票的抵扣期限為從開票日90天的認(rèn)證期限。
就是說,本期銷項(xiàng)稅額小于本期進(jìn)項(xiàng)稅額,所以,計(jì)算出來的應(yīng)交增值稅為負(fù),如果本期抵扣,本期申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)交增值稅就是零了,余下的負(fù)數(shù)金額留至下期待抵。事實(shí)上,實(shí)務(wù)中,如果本期不想抵扣,就不要認(rèn)證,反正在開票日起90天內(nèi)認(rèn)證就可以了。當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期必須抵扣。

10,增值稅負(fù)是什么意思這個(gè)是有規(guī)定吧

1、增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/增值稅應(yīng)稅收入*100%,這個(gè)指標(biāo)是稅務(wù)局對(duì)納稅人進(jìn)行評(píng)估的一個(gè)基本指標(biāo),偏高或偏低都是不正常的,會(huì)納入檢查重點(diǎn),當(dāng)然,稅負(fù)高檢查的幾率要小一些,一般的企業(yè)都是稅負(fù)偏低,2、工業(yè)和商業(yè)的稅負(fù)率是不一樣的,各個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率也是不一樣的,稅務(wù)局只是大體按工業(yè)和商業(yè)劃分,其實(shí)這個(gè)也沒有相關(guān)規(guī)定,都是與當(dāng)?shù)鼗蛉〉钠骄綄?duì)比,工業(yè)企業(yè)的稅負(fù)要高一些3、具體成本應(yīng)占收入的幾成,具體到各個(gè)行業(yè)、各個(gè)企業(yè)都是不一樣的,不能一概而論,但企業(yè)前后各期之間應(yīng)保持一定的平衡性,不能忽高忽低,4、領(lǐng)用材料可以按實(shí)際成本核算,也可以按計(jì)劃成本核算,按計(jì)劃成本核算的,也要通過分?jǐn)偛牧铣杀静町?,將材料成本換算為實(shí)際成本,采用實(shí)際成本核算的,因各次購進(jìn)材料,單價(jià)會(huì)存在差異,一般按加權(quán)平均法計(jì)算發(fā)出材料成本,即將各期材料的不同進(jìn)價(jià)平均化的分?jǐn)傆浫氲奖驹庐a(chǎn)品成本中,如果以前沒有發(fā)生的話,本月計(jì)算會(huì)簡(jiǎn)單一些,但也是要計(jì)算的,
銷售收入x增值稅率=增值稅額 稅負(fù)率=上交的增值稅額/銷售收入 如果是一般納稅人就可能不一樣: 增值稅額(銷項(xiàng)) =銷售收入(不含稅)x增值稅率 稅負(fù)率= 上交的增值稅額/銷售收入(不含稅) = (銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額) /銷售收入(不含稅) 例: 銷售收入(不含稅) 100w , 增值稅率 17% , 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額9w. 1)增值稅額(銷項(xiàng)) =100 x 17% =17 (w) 2)上交的增值稅額=銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 17 - 9 = 8 (w) 3)稅負(fù)率= 上交的增值稅額/銷售收入(不含稅) = (銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額) /銷售收入(不含稅) = (17 - 9) / 100 = 8 %
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