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國稅局開具耗材證明單有什么用,關于已報稅證明單

來源:整理 時間:2022-12-19 04:39:50 編輯:金融知識 手機版

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1,關于已報稅證明單

按照全國縣級納稅服務規(guī)范,申請開具《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,僅需報送“已丟失增值稅專用發(fā)票的記賬聯(lián)復印件”即可。
以當地的稅務局規(guī)定為準,不過大多是加蓋已抄報稅證明專用章。

關于已報稅證明單

2,請問到國稅開已抄稅證明要些什么資料怎樣開

購貨方丟失增值稅專用發(fā)票,銷貨方要開具“已抄稅證明單”,應提供:1.加蓋“已抄稅”章的增值稅納稅申報附列資料表 2.增值稅專用發(fā)票記帳聯(lián)復印件加蓋發(fā)票專用章一份 3. 攜帶企業(yè)公章提供上述資料給稅局辦稅大廳,他們就會開給你.
j就是帶上發(fā)票清單及匯總表,同時在開票機上要抄稅成功

請問到國稅開已抄稅證明要些什么資料怎樣開

3,單位給國稅局開證明怎么開內容怎么說

.....................................證 明................................我單位____________________________向個體戶主(誰)或個體企業(yè)(誰) 購進 **貨物數量 ,單價@ 合計金額 元,現前來申請開據稅務發(fā)票。 此證。年月日(單位公章)
什么證明,購貨合同和稅務登記證就可以了。希望能幫助到你!
在哪交的稅在哪開

單位給國稅局開證明怎么開內容怎么說

4,我收到一張增值稅專用發(fā)票貨物清單上的稅額只有一位小數正常是

可以抵扣。清單上的數據只是證明發(fā)票的真實性,不影響認證
1.已經安裝金稅卡,可以向稅務局申請購買發(fā)票的。具體購發(fā)票流程可咨詢你們專管員。2.進項發(fā)票平時可以認證,怕麻煩到月底認證也可以。但要注意日期,進項發(fā)票在90天內認證,否則超過90天不得抵扣。像你現在手上那張6月的電費發(fā)票,你就要注意了。 發(fā)票認證過了,當月就可以抵扣;8月26日認證的發(fā)票,當然在做8月份的帳時進項抵扣。 進項大于銷項并已認證了,多余部份可以留抵到9月份再抵扣;9月仍沒抵完,10月還可以繼續(xù)留抵,一直到抵完為止。3.只要是與本企業(yè)生產相關的、用于本企業(yè)生產的,不論主材料還是輔助材料都可以抵扣,稅務局不會說什么。
只要是稅控機開出的發(fā)票應該沒問題,你抽時間到國稅局去進行認證,只要過了就行。值得注意的是,增值稅裝用發(fā)票國家監(jiān)管的嚴,不要隨意觸犯,在生活中不要做些許假的就好!要真實可靠,不要因小失大!

5,去國稅開具丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單要帶什么資料

要帶上你公司的公章及丟失發(fā)票月份的抄報稅資料,發(fā)票記賬聯(lián)的復印件。
納稅人應提供的資料  1、銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件。  2、《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》(主表)3份。相關規(guī)定:第二十八條 一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認證相符的,購買方憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》(附件5),經購買方主管稅務機關審核同意后,可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證;如果丟失前未認證的,購買方憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件到主管稅務機關進行認證,認證相符的憑該專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,經購買方主管稅務機關審核同意后,可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。
第二十八條 一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認證相符的,購買方憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》(附件5),經購買方主管稅務機關審核同意后,可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證;如果丟失前未認證的,購買方憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件到主管稅務機關進行認證,認證相符的憑該專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,經購買方主管稅務機關審核同意后,可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián),如果丟失前已認證相符的,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復印件留存?zhèn)洳椋蝗绻麃G失前未認證的,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)到主管稅務機關認證,專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復印件留存?zhèn)洳?。一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證,專用發(fā)票抵扣聯(lián)復印件留存?zhèn)洳?。根據《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人丟失防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票有關稅務處理:1. 納稅人丟失防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,如果該發(fā)票丟失前已通過防偽稅控認證系統(tǒng)的認證,購貨單位可憑銷貨單位出具的丟失發(fā)票的存根聯(lián)復印件及銷貨方所在地主管稅務機關出具的“增值稅一般納稅人丟失防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票已抄報稅證明單”,經購貨單位的主管稅務機關審核批準后,作為增值稅進項稅額抵扣的合法憑證抵扣進項稅額。

6,去國稅局開納稅證明需要帶什么資料

去國稅局開納稅證明需要帶:1. 開具納稅證明申請表;2. 經辦人身份證及復印件(注明“與原件相符”字樣并由納稅人簽章) ;3. 《稅務登記證》(副本)。納稅即稅收中納稅人的執(zhí)行過程,是納稅人根據國家各種稅法規(guī)定,按照一定的比率,把集體或個人收入的一部分繳納給國家。納稅人應當向主管國家稅務機關提出書面申請報告,并提供合格辦稅人員證書,年度銷售(營業(yè))額等有關證件、資料,分支機構還應提供總機構的有關證件或復印件,領取《增值稅一般納稅人申請認定表》,一式三份。納稅人應當按照《增值稅一般納稅人申請認定表》所列項目,逐項如實填寫,于十日內將《增值稅一般納稅人申請認定表》報送主管國家稅務機關,報批。納稅人報送的《增值稅一般納稅人申請認定表》和提供的有關證件、資料,經主管國家稅務機關審核、報有權國家稅務機關批準后,在其《稅務登記證》副本首頁加蓋"增值稅一般納稅人"確認專章。納稅人按照規(guī)定的期限到主管國家稅務機關領取一般納稅人稅務登記證副本。
資料如下:1、開具納稅證明申請表;2、經辦人身份證及復印件(注明“與原件相符”字樣并由納稅人簽章) ;3、《稅務登記證》(副本)。
身份證,稅務登記證副本,公章,還要有授權書切忘
稅務登記證、公章。在稅務局拿表填寫蓋章。經辦人身份證及復印件(蓋公章)
去國稅局開納稅證明需要帶:1. 開具納稅證明申請表;2. 經辦人身份證及復印件(注明“與原件相符”字樣并由納稅人簽章) ;3. 《稅務登記證》(副本)。納稅即稅收中納稅人的執(zhí)行過程,是納稅人根據國家各種稅法規(guī)定,按照一定的比率,把集體或個人收入的一部分繳納給國家。納稅人應當向主管國家稅務機關提出書面申請報告,并提供合格辦稅人員證書,年度銷售(營業(yè))額等有關證件、資料,分支機構還應提供總機構的有關證件或復印件,領取《增值稅一般納稅人申請認定表》,一式三份。納稅人應當按照《增值稅一般納稅人申請認定表》所列項目,逐項如實填寫,于十日內將《增值稅一般納稅人申請認定表》報送主管國家稅務機關,報批。納稅人報送的《增值稅一般納稅人申請認定表》和提供的有關證件、資料,經主管國家稅務機關審核、報有權國家稅務機關批準后,在其《稅務登記證》副本首頁加蓋"增值稅一般納稅人"確認專章。納稅人按照規(guī)定的期限到主管國家稅務機關領取一般納稅人稅務登記證副本。

7,單位里有本從國稅買來的收據不知有什么用

收據僅適用于與經營無關的往來款項的憑證。1、給別的單位加工收到加工費,不能開收據給對方,否則被稅務部門查到后會被處罰的。2、單位內部股東投資款,可以開張收據給他們3、就是查你收據是如何使用的比如你們銷售一批產品,已經開出發(fā)票給對方,對方一直未付款,現在付款了,要求你們給出具收款證明,這時你們就可以使用這種收據了。
你確定是從國稅那里購得? 1、先看清楚,收據的標題,是不是有類似“××專用收據”的字樣,或者有“××稅務局監(jiān)制”的印章,以及防偽標識等。如果有,這就是可以和發(fā)票一樣使用的收據。否則就不能隨意開具。 2、如果是專用收據,你在開具前還要搞清楚這收據使用的范圍,即什么業(yè)務可以使用,在什么情況下可以使用等。一般專用收據是有特定使用范圍的,開具專用收據的收入是不用繳稅的,你可以按此原則來判斷是該開發(fā)票還是開收據。但就算你的收據是合法來源,如果使用方法不正確,也還是違法的。 回到你的幾個問題: 1、給別單位加工收到的加工費,一般是屬于增值稅的應稅勞務,所以應當開具正式的增值稅發(fā)票,而不是收據。 2、股東內部的投資款不屬于應稅勞務,所以不用開票。但應有相關的憑證作為入賬,如股東大會的決議、銀行轉帳憑證。 3、去買下本收據時,國稅主要看你上一本收據是否有違規(guī)使用,即超范圍開具。已經開具了的就把它作廢,再重新開發(fā)票,以證明這總業(yè)務是照章納稅的。
當然不行
是這樣的,是開發(fā)票的不開發(fā)收,開收據的不開發(fā)票。你們收款的是可以開收據給對方的。國稅主要查你們開具的銷售是不是繳了稅。
外部收據又分為稅務部門監(jiān)制,就是日常所說的"白條"! 收據與我們日常所說的"白條"不能畫等號,收據也是一種收付款憑證,它有種類之分,這種收據也是合法的憑據收據主要是指財政部門印制的蓋有財政票據監(jiān)制章的的收付款憑證,用于行政事業(yè)性收入,即非應稅業(yè)務 ! 一般沒有使用發(fā)票的場合,都應該使用收據。是重要的原始憑證。行政事業(yè)單位發(fā)生的行政事業(yè)性收費,可以使用財政部門監(jiān)制的收據。單位與部隊之間發(fā)生業(yè)務往來,按照規(guī)定不需要納稅的。至于能否入賬,則要看收據的種類及使用范圍。收據種類 收據可以分為內部收據和外部收據。內部收據是單位內部的自制憑據,用于單位內部發(fā)生的業(yè)務,如材料內部調撥、收取員工押金、財務部門監(jiān)制、部隊收據三種,可以入賬。除上述幾種收據外、退還多余出差借款等等,這時的內部自制收據是合法的憑據,可以作為成本費用入賬,單位或個人在收付款時使用的其他自制收據,收款方就可以開具稅務部門監(jiān)制的收據,可以使用部隊監(jiān)制的收據。單位之間發(fā)生業(yè)務往來,收款方在收款以后不需要納稅的
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