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首頁 > 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 經(jīng)驗(yàn) > 2017年7月申報(bào)期是指什么時(shí)候,年報(bào)2017版以及年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表申報(bào)截止時(shí)間是

2017年7月申報(bào)期是指什么時(shí)候,年報(bào)2017版以及年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表申報(bào)截止時(shí)間是

來源:整理 時(shí)間:2022-12-10 01:14:09 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,年報(bào)2017版以及年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表申報(bào)截止時(shí)間是

所得稅年報(bào)及年度關(guān)聯(lián)報(bào)表的申報(bào)截止時(shí)間是5月31日。
你好!我的關(guān)聯(lián)表怎么沒有人僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。

年報(bào)2017版以及年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表申報(bào)截止時(shí)間是

2,請(qǐng)于2017年7月納稅申報(bào)期結(jié)算前申報(bào)是什么意思

請(qǐng)于2017年7月納稅申報(bào)期結(jié)束前申報(bào),如果是申報(bào)7月份的稅,就是要在8月15日前報(bào)好稅的意思。
取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣是不查的,而是在監(jiān)控系統(tǒng)中,由系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)。你抵扣了兩次,100%會(huì)出事的。

請(qǐng)于2017年7月納稅申報(bào)期結(jié)算前申報(bào)是什么意思

3,2017年工商年報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候

每年的1.1到5.30截止年報(bào)
每年1月1日至6月30日填報(bào)上一年度的年報(bào),故2017年的年報(bào)應(yīng)當(dāng)在2018年1月1日至6月30日內(nèi)完成。說明: 一、企業(yè)年檢已取消,改為企業(yè)年報(bào)。 二、企業(yè)年報(bào)時(shí)間:1月1號(hào)至6月30號(hào)。 三、申報(bào)方式在網(wǎng)上申報(bào)

2017年工商年報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候

4,2017年增值稅申報(bào)時(shí)間表

一般納稅人增值稅按月申報(bào),。小規(guī)模納稅人有按月申報(bào)的也要按季申報(bào)的,看你所屬稅務(wù)部門的要求了。按月申報(bào)的每月1-15日內(nèi)按時(shí)申報(bào)、按季申報(bào)的在4、7、10、1月的1-15日按時(shí)申報(bào),遇有節(jié)假日順延,如有特殊情況稅務(wù)部門會(huì)另行通知。
6月18日。因?yàn)槎宋绻?jié),申報(bào)期延遲3天。
開嗎

5,每月的報(bào)稅期是什么時(shí)候

一般的話是每月1-15號(hào),如果遇到節(jié)假日會(huì)延期。企業(yè)所得稅按年計(jì)征,分月或者分季預(yù)繳,年終匯算清繳,多退少補(bǔ)。納稅申報(bào)期限是指由具體的稅收法律、行政法規(guī)定。每個(gè)人、扣繳義務(wù)人適用的具體申報(bào)時(shí)間主要由其納稅期限或扣繳稅款的期限限定。納稅申報(bào)期限是根據(jù)各個(gè)稅種的特點(diǎn)確定的,各個(gè)稅種的納稅期限因其征收對(duì)象、計(jì)稅環(huán)節(jié)的不同而不盡相同,同一稅種也可以因?yàn)榧{稅人的經(jīng)營情況不同、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算不同、應(yīng)納稅額大小不等,申報(bào)期限也不一樣,可以分為按期申報(bào)納稅和按次申報(bào)納稅。按期納稅申報(bào),是以納稅人發(fā)生納稅義務(wù)的一定期間為納稅申報(bào)期限,不能按期納稅申報(bào)的,實(shí)行按次申報(bào)納稅。納稅人、扣繳義務(wù)人如遇國家法定的公休假日,可以順延。公休假日指元旦、春節(jié)、“五一”國際勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)以及雙休日。

6,規(guī)模以上企業(yè)申報(bào)時(shí)間

企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳,應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起15日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起5個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。此回答由有錢花提供,有錢花是度小滿金融旗下信貸平臺(tái),度小滿金融將切實(shí)把國家支持小微企業(yè)渡過難關(guān)的號(hào)召落到實(shí)處,全面支持小微生產(chǎn)經(jīng)營,大多數(shù)小微業(yè)主選擇有錢花,滿足小微經(jīng)營周轉(zhuǎn)需求。據(jù)悉,度小滿金融的信貸用戶中,有七成是小微企業(yè)主。截至目前,度小滿金融攜手?jǐn)?shù)十家金融合作伙伴,累計(jì)為小微企業(yè)主發(fā)放數(shù)千億元貸款,資金周轉(zhuǎn)就找度小滿金融,大品牌更安心。另外,企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。
小規(guī)模是出了個(gè)人所得稅是月報(bào),其他稅都是季度報(bào),一般納稅人出了企業(yè)所得稅是季報(bào),其他都是月報(bào)
規(guī)模以上納稅人企業(yè)一般都是一般納稅人,按月申報(bào),每月15前申報(bào)上月稅款并繳納。
規(guī)模以上企業(yè)分為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上商業(yè)企業(yè)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)是指年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)。規(guī)模以上商業(yè)企業(yè)是指年商品銷售額在2000萬元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)(單位)和年商品銷售額在500萬元及以上的零售業(yè)企業(yè)(單位)。對(duì)此所有的主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)為:工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值。工業(yè)總產(chǎn)值:指工業(yè)企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)的以貨幣形式表現(xiàn)的工業(yè)最終產(chǎn)品和提供工業(yè)勞務(wù)活動(dòng)的總價(jià)值量。包括生產(chǎn)的成品價(jià)值、對(duì)外加工費(fèi)收入、自制半成品在制品期末期初差額價(jià)值三部分。工業(yè)銷售產(chǎn)值:指以貨幣形式表現(xiàn)的,工業(yè)企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)銷售的本企業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)產(chǎn)品或提供工業(yè)性勞務(wù)價(jià)值的總價(jià)值量。包括銷售的成品價(jià)值和對(duì)外加工費(fèi)收入二部分。不包括自制半成品、在制品期末期初差額價(jià)值。依據(jù)中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),總公司為小型企業(yè),但分支機(jī)構(gòu)達(dá)到中型企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),分支機(jī)構(gòu)應(yīng)依總公司模定企業(yè)規(guī)模,因分支機(jī)構(gòu)不具有法人資格。
不管是小規(guī)模納稅人、還是一般納稅人,申報(bào)時(shí)間都是一樣的。只是小規(guī)模納稅人是季報(bào),一般納稅人是月報(bào)。稅總辦函〔2017〕576號(hào):一、1月、3月、5月、6月、8月、11月申報(bào)納稅期限分別截至當(dāng)月15日。二、2月15日-21日放假7天,2月申報(bào)納稅期限順延至2月22日。三、4月5日-7日放假3天,4月申報(bào)納稅期限順延至4月18日。四、7月15日為星期日,7月申報(bào)納稅期限順延至7月16日。五、9月15日為星期六,9月申報(bào)納稅期限順延至9月17日。六、10月1日-7日放假7天,10月申報(bào)納稅期限順延至10月24日。七、12月15日為星期六,12月申報(bào)納稅期限順延至12月17日。

7,2017年增值稅發(fā)票認(rèn)證期的期限是多少天

1、2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā) 票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,為360天。2、2017年6月30日前開具的增值稅扣稅憑證,為180天。《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào))第十條規(guī)定:自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā) 票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā) 票,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管國稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)向主管國稅機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》,申請(qǐng)稽核比對(duì)。納稅人取得的2017年6月30日前開具的增值稅扣稅憑證,仍按《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關(guān)問題的通知》(國稅函〔2009〕617號(hào))規(guī)定的180日內(nèi)執(zhí)行。擴(kuò)展資料:根據(jù)規(guī)定,紅字增值稅專用發(fā)票不需要認(rèn)證。納稅人初次購買增值稅稅控設(shè)備,根據(jù)政策可以全額抵減應(yīng)納稅額,因此也不需要進(jìn)行認(rèn)證。同時(shí),一般納稅人取得的用于免稅事項(xiàng)、簡(jiǎn)易征收事項(xiàng)和集體福利、個(gè)人消費(fèi)等事項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng),即使取得了增值稅專用發(fā)票,也不得抵扣。具體有關(guān)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,可參考財(cái)稅〔2016〕36 號(hào)文附件一第二十七條。因此,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專用發(fā)票經(jīng)認(rèn)證后作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作。
國家法律規(guī)定。360天。
360天。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào):十、自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管國稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。拓展資料:增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證過程:取得增值稅專用發(fā)票的一方持發(fā)票抵扣聯(lián)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān),在稅務(wù)機(jī)關(guān)的掃描儀上掃描,計(jì)算機(jī)讀取票面上的密文,與票面上的七項(xiàng)數(shù)據(jù)(發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)、開票日期、購納稅人識(shí)別號(hào)、銷方納稅人識(shí)別號(hào)、金額、稅額)進(jìn)行比對(duì),比對(duì)一致后,將數(shù)據(jù)傳入國家稅務(wù)總局的增值稅發(fā)票比對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)將在那等待90天,等待銷售方抄報(bào)稅的數(shù)據(jù)資料并與之進(jìn)行比對(duì)。比對(duì)一致則通過;不一致或沒有相對(duì)應(yīng)的發(fā)票數(shù)據(jù)可比對(duì),則自動(dòng)將該信息轉(zhuǎn)到未通過的數(shù)據(jù)庫中。參考資料來源:增值稅認(rèn)證(認(rèn)證期限)_百度百科
2017年增值稅發(fā)票認(rèn)證期的期限由以前的180日改為360日。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào):自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管國稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)向主管國稅機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》,申請(qǐng)稽核比對(duì)。納稅人取得的2017年6月30日前開具的增值稅扣稅憑證,仍按《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關(guān)問題的通知》(國稅函〔2009〕617號(hào))執(zhí)行。擴(kuò)展資料:增值稅專用發(fā)票是由國家稅務(wù)總局監(jiān)制設(shè)計(jì)印制的,只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用的,既作為納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要會(huì)計(jì)憑證又是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項(xiàng)稅額的合法證明;是增值稅計(jì)算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。實(shí)行增值稅專用發(fā)票是增值稅改革中很關(guān)鍵的一步,它與普通發(fā)票不同,不僅具有商事憑證的作用,由于實(shí)行憑發(fā)票注明稅款扣稅,購貨方要向銷貨方支付增值稅。它具有完稅憑證的作用。更重要的是,增值稅專用發(fā)票將一個(gè)產(chǎn)品的最初生產(chǎn)到最終的消費(fèi)之間各環(huán)節(jié)聯(lián)系起來,保持了稅賦的完整,體現(xiàn)了增值稅的作用。開票時(shí),發(fā)票的抬頭要與企業(yè)名稱的全稱一致,2017年7月1日以后,增值稅發(fā)票必須要有稅號(hào),不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為稅收憑證。參考資料:國家稅務(wù)局總局公告【2017年第11號(hào)】
【問題】2017年7月1日后開具的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期限是多長(zhǎng)時(shí)間?【答案】根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào):十、自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管國稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)向主管國稅機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》,申請(qǐng)稽核比對(duì)。納稅人取得的2017年6月30日前開具的增值稅扣稅憑證,仍按《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關(guān)問題的通知》(國稅函〔2009〕617號(hào))執(zhí)行。
文章TAG:2017年7月申報(bào)期是指什么時(shí)候2017年7月年7申報(bào)

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