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普通發(fā)票申報(bào)是什么時(shí)候,12月份是申報(bào)11月份的稅但如果我在12月15號(hào)前開的發(fā)票金額應(yīng)該

來源:整理 時(shí)間:2022-12-02 03:27:44 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,12月份是申報(bào)11月份的稅但如果我在12月15號(hào)前開的發(fā)票金額應(yīng)該

不可以!當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣。你12月1-15日申報(bào)的是11月的財(cái)務(wù)報(bào)表。所以不可以抵扣!
12月份開得票肯定要記入12月份。12月份申報(bào)的11月是指11月1號(hào)到11月30號(hào)所發(fā)生費(fèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
只能進(jìn)入12月申報(bào),即使你在15號(hào)增值稅納稅申報(bào)表未申報(bào)前扣抵了,也不能做為11月份的發(fā)票申報(bào),因?yàn)橄到y(tǒng)是按你申報(bào)抵扣的時(shí)間來劃分的,所以12月份抵扣的只能做為12月份申報(bào)。

12月份是申報(bào)11月份的稅但如果我在12月15號(hào)前開的發(fā)票金額應(yīng)該

2,增值稅什么時(shí)候申報(bào)

法律分析:1、增值稅按月申報(bào),申報(bào)時(shí)間是次月15號(hào)前; 90天是指購(gòu)買方如果是一般納稅人取得發(fā)票后的的稅款抵扣時(shí)間;是二個(gè)不同概念。2、你說的是2月25號(hào)購(gòu)買家電,商場(chǎng)在2月份未開發(fā)票給你,在3月15日前商場(chǎng)已申報(bào)納稅(包括開票收入和未開票收入),因商場(chǎng)買給你的家電(未開發(fā)票)可能也已申報(bào)納稅,如果再開給你發(fā)票,可能存在重復(fù)納稅,所以商場(chǎng)不給你開發(fā)票。3、嚴(yán)格來說,必須銷售當(dāng)月開票,到現(xiàn)在是不能給你開發(fā)票了,但你可以與商場(chǎng)協(xié)商補(bǔ)開給你發(fā)票,增值稅普通發(fā)票相對(duì)來說要好辦一點(diǎn);增值稅專用發(fā)票規(guī)定較多相對(duì)來說麻煩,必須向稅務(wù)局說明才可以開具。 法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》 第一條 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)(以下簡(jiǎn)稱勞務(wù)),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納增值稅。

增值稅什么時(shí)候申報(bào)

3,發(fā)票什么時(shí)候網(wǎng)上認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)

當(dāng)月月底前都可以認(rèn)證至于申報(bào)期每月有所不同,一般都是15日前,如當(dāng)月有放法定假或15日為雙休日,會(huì)往后延期法定假的天數(shù)或一天。
網(wǎng)上認(rèn)證平臺(tái)的抵扣期為當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月抵扣。納稅人只需登錄“網(wǎng)上認(rèn)證”系統(tǒng),正確連接掃描儀并正確放置發(fā)票點(diǎn)擊左上角的“掃描”即可。而一般納稅人都是在每月16日起到月底才開始抄報(bào)稅,所以,發(fā)票信息多數(shù)在每月的16日至月底最后一天才可以查到。
本月月底!7月份的要今天(7/30)認(rèn)證!網(wǎng)上申報(bào)可以在下月初

發(fā)票什么時(shí)候網(wǎng)上認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)

4,發(fā)票三個(gè)月申報(bào)一次指的是什么

發(fā)票三個(gè)月申報(bào)一次指的是個(gè)體戶和小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅及附加稅,一般納稅人是每個(gè)月都要申報(bào)的。首先每季度結(jié)束的次月15日前打開開票系統(tǒng)點(diǎn)擊開票資料上報(bào)匯總,然后進(jìn)入電子稅務(wù)局網(wǎng)站在增值稅申報(bào)表中的相應(yīng)欄次中填入所申報(bào)季度三個(gè)月的累計(jì)發(fā)票不含稅金額即可。納稅申報(bào)是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)書面報(bào)告的法律行為,是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù),是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務(wù)管理的一項(xiàng)重要制度。納稅人、扣繳義務(wù)人的納稅申報(bào)或者代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表的主要內(nèi)容包括:稅種、稅目、應(yīng)納稅項(xiàng)目或者應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅款項(xiàng)目、適用稅率或者單位稅額、計(jì)稅依據(jù)、扣除項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)納稅額或者應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅額、稅款所屬期限等。納稅申報(bào)是指納稅人、扣繳義務(wù)人在發(fā)生法定納稅義務(wù)后,按照稅法或稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)行政法規(guī)所規(guī)定的內(nèi)容,在申報(bào)期限內(nèi),以書面形式向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)及應(yīng)繳稅款的法律行為?!痉梢罁?jù)】《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十二條 納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定期限解繳稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)除責(zé)令限期繳納外,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。第三十三條 納稅人可以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定書面申請(qǐng)減稅、免稅?!p稅、免稅的申請(qǐng)須經(jīng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的減稅、免稅審查批準(zhǔn)機(jī)關(guān)審批。地方各級(jí)人民政府、各級(jí)人民政府主管部門、單位和個(gè)人違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,擅自作出的減稅、免稅決定無效,稅務(wù)機(jī)關(guān)不得執(zhí)行,并向上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告。

5,發(fā)票認(rèn)證好大概什么時(shí)候開始報(bào)稅

大致按以下順序:1、月底(最好28號(hào)前)將本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證。2、下月初,在開票系統(tǒng)秒稅,查詢上月開票情況 并將銷項(xiàng)讀入電子申報(bào)系統(tǒng)。3、登錄國(guó)稅辦稅大廳,下載上月底的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證結(jié)果并導(dǎo)入電子報(bào)稅系統(tǒng)。4、填寫生成電子申報(bào)表。5、網(wǎng)上抄稅
次月1日到征期結(jié)束。
先抄稅后報(bào)稅,認(rèn)證發(fā)票是在月的1號(hào)到30號(hào)之間
每個(gè)月15號(hào)之前
是的每個(gè)月都是下個(gè)月初15日前(節(jié)假日延后)申報(bào)。

6,機(jī)打發(fā)票每月怎樣申報(bào)

每月開完發(fā)票后,次月1—15號(hào)登錄開票軟件進(jìn)行上報(bào)匯總,然后再去電子稅務(wù)局納稅申報(bào),申報(bào)成功后再登錄開票軟件清卡。一般企業(yè)開具機(jī)打發(fā)票的步驟如下:1、系統(tǒng)登錄將加密U盤插到電腦主機(jī)USB接口上,電腦需連接互聯(lián)網(wǎng),登錄發(fā)票打印系統(tǒng),輸開票員賬號(hào)和密碼,點(diǎn)擊“登錄”后進(jìn)入開票界面。二、日常操作1、票源下載:當(dāng)企業(yè)拿發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿新領(lǐng)到發(fā)票后,需進(jìn)入系統(tǒng)后點(diǎn)擊票源下載,將已經(jīng)領(lǐng)購(gòu)的紙質(zhì)發(fā)票下載到電腦上,并核對(duì)信息是否一致(注意:當(dāng)月領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票必須在當(dāng)月進(jìn)行“票源下載”,不能跨月,跨月后無法下載發(fā)票,需到稅局做“發(fā)票補(bǔ)錄”等相關(guān)操作)。2、發(fā)票開票:當(dāng)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)需開發(fā)票時(shí),進(jìn)行系統(tǒng)后點(diǎn)擊發(fā)票開具,點(diǎn)“確定”后進(jìn)入開票界面,輸相關(guān)開票信息(付款單位、商品、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)),核對(duì)無誤后點(diǎn)左上角的“發(fā)票開具”,放入相對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票,點(diǎn)擊“打印”。需要注意事項(xiàng)如下:①開票金額不能超過票面核定的最高限額,②若企業(yè)商品超過一行,在不超過開票限額的情況下,可在開票界面的左上角點(diǎn)擊“商品添加”,最多不能超過五行,③發(fā)票開具時(shí)機(jī)器上顯示的發(fā)票代碼和號(hào)碼和放入打印機(jī)上的紙質(zhì)代碼和號(hào)碼必須一致,④當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票可通過將對(duì)應(yīng)的發(fā)票作廢,作廢后的發(fā)票全聯(lián)必須保管好,在發(fā)票驗(yàn)舊換新時(shí)交給稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核查。3、申報(bào):每月征期1-15日內(nèi)進(jìn)行發(fā)票報(bào)送,不管企業(yè)當(dāng)月有無開票,必須按月給稅局進(jìn)行發(fā)票報(bào)送,否則會(huì)在征期過后自動(dòng)鎖死,導(dǎo)致無法開票。申報(bào)時(shí)點(diǎn)擊,彈出對(duì)話框后核對(duì)所屬期,點(diǎn)報(bào)送,將上月的開票資料報(bào)送至稅務(wù)機(jī)關(guān)。4、打印發(fā)票資料:通過點(diǎn)擊發(fā)票查詢,點(diǎn)擊“查詢”,再點(diǎn)擊“預(yù)覽”,點(diǎn)擊左上角的,將已經(jīng)開具的發(fā)票明細(xì)全部打印出來。

7,網(wǎng)上認(rèn)證發(fā)票抄稅網(wǎng)上報(bào)稅網(wǎng)上申報(bào)的具體時(shí)間和其具體操作

1、網(wǎng)上認(rèn)證發(fā)票時(shí)間截止為每個(gè)月的最后一天;具體操作步驟:遠(yuǎn)程認(rèn)證系統(tǒng)-掃描發(fā)票(或手工錄入)-保存-返回-插入CA證書密匙-上傳發(fā)票信息-下載認(rèn)證數(shù)據(jù)-查詢認(rèn)證結(jié)果-打印認(rèn)證結(jié)果通知書 2、抄稅時(shí)間是每月例征期報(bào)稅之前(各地具體規(guī)定時(shí)間會(huì)有差別);具體操作步驟:防偽稅控系統(tǒng)-報(bào)稅處理-抄稅處理-抄報(bào)本月資料-完成,打印月度統(tǒng)計(jì)表 3、網(wǎng)上申報(bào)時(shí)間為每個(gè)月的15日之前(節(jié)假日順延);具體操作:網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)-錄入報(bào)表數(shù)據(jù)(增值稅主表及附表、企業(yè)所得稅[季度]、財(cái)務(wù)報(bào)表)并保存-網(wǎng)上申報(bào)-查詢申報(bào)結(jié)果-打印報(bào)表 4、網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)間為網(wǎng)上申報(bào)之后;具體操作:防偽稅控系統(tǒng)-插入CA證書密匙-遠(yuǎn)程抄報(bào)--報(bào)稅狀態(tài)-遠(yuǎn)程報(bào)稅(數(shù)據(jù)提交成功)-報(bào)稅結(jié)果(報(bào)稅成功)-清卡操作

8,關(guān)于增值稅網(wǎng)上申報(bào)發(fā)票錄入時(shí)間的問題

已過認(rèn)證期,恐怕你們只能從客戶手里在要回那張發(fā)票做普通發(fā)票處理了。稅務(wù)局還有可能追究認(rèn)證期內(nèi)沒有認(rèn)證造成滯留票的責(zé)任。
發(fā)票錄入必須在月底才能進(jìn)行,因?yàn)椴坏皆碌拙W(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)不能進(jìn)入申報(bào)期,發(fā)票錄入也就無法進(jìn)行。在家里裝上網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng),可以,裝上打印機(jī)后就能打印了,這就是家里的辦公室了,呵呵,想法不錯(cuò)。
本月發(fā)票開具在本月抄稅前錄完,可以在家里完成。
開發(fā)票有開發(fā)票的軟件,金稅卡裝在主機(jī)上,在有IC卡讀入讀出,開發(fā)票就用IC卡,比須在裝有金稅卡的電腦上開,一個(gè)月當(dāng)中任何一天都可以。申報(bào)時(shí)網(wǎng)絡(luò)申報(bào),只要能上網(wǎng),進(jìn)入稅務(wù)網(wǎng)站就可以了。在哪都可以報(bào)。在家里電腦申報(bào)當(dāng)然可以。
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