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北京市各種稅如何申報(bào),城建稅和教育費(fèi)附加是該在地稅交網(wǎng)上怎樣申報(bào)

來源:整理 時(shí)間:2022-12-31 10:10:50 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,城建稅和教育費(fèi)附加是該在地稅交網(wǎng)上怎樣申報(bào)

國(guó)稅和地稅分別開通網(wǎng)上申報(bào)功能,增值稅在國(guó)稅網(wǎng)站登錄繳納;城建稅和教育費(fèi)附加屬國(guó)稅附稅在地稅網(wǎng)站申報(bào)

城建稅和教育費(fèi)附加是該在地稅交網(wǎng)上怎樣申報(bào)

2,北京市地稅營(yíng)業(yè)稅及月末的財(cái)務(wù)報(bào)表如何申報(bào)

地稅的申報(bào)方式,一般是在網(wǎng)上申報(bào),先去稅所辦理 數(shù)字證書,辦妥之后在 市地稅局網(wǎng)站的申報(bào)窗口申報(bào)。下載個(gè)人所得稅申報(bào)軟件,在本地填好數(shù)據(jù),然后傳送到稅局網(wǎng)站做全員全額申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表是否上報(bào),看稅所的要求,一般是次年初一次收集全年的報(bào)表、申報(bào)表。

北京市地稅營(yíng)業(yè)稅及月末的財(cái)務(wù)報(bào)表如何申報(bào)

3,北京的企業(yè)所得稅如何申報(bào)零申報(bào)也要報(bào)我們?cè)诔枃?guó)稅報(bào)急急

1.即使你每個(gè)月沒有企業(yè)所得稅也要進(jìn)行零申報(bào).2.所屬日期應(yīng)該是09年11月1日到09年12月31日3.國(guó)稅就是每個(gè)月的增值稅申報(bào)表,完了就是每個(gè)季度的企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表A表 ;但是地稅應(yīng)該有個(gè)人所得稅申報(bào)表,即使沒有稅也要零申報(bào),還有個(gè)人所得稅全額申報(bào)4.對(duì),就直接那去國(guó)稅,國(guó)稅局有自動(dòng)申報(bào)的機(jī)器,把卡查進(jìn)去讀卡就行了.你要打印增值稅申報(bào)表,不過不用交,自己留著,年底一起交給國(guó)稅.5.你填的表是對(duì)的.我們就是在平時(shí)做帳報(bào)稅中慢滿學(xué)的.你不是會(huì)計(jì)嗎?希望我的回答對(duì)你有幫助,祝你工作順利!

北京的企業(yè)所得稅如何申報(bào)零申報(bào)也要報(bào)我們?cè)诔枃?guó)稅報(bào)急急

4,有誰會(huì)北京市的地稅 國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)的操作

國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào): 1,先安裝軟件(如果沒有光盤就去國(guó)稅網(wǎng)下載一個(gè))。桌面上會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)上納稅申報(bào)的小紅燈籠。 2,把軟盤導(dǎo)入一下,密碼:1111 3,打開網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),建立新用戶, 用戶名:稅務(wù)登記號(hào),密碼:自己設(shè)立。 4,登陸,同意,下一步,是否下載選擇是,連接網(wǎng)站,立憲填寫報(bào)表 5,如果你是小規(guī)模納稅人,每月則有三張報(bào)表,只填寫第一和第三張即可。季度申報(bào)多一張企業(yè)所得稅申報(bào)表。填寫完畢,點(diǎn)保存。 6,上傳報(bào)表,選擇你的稅務(wù)登記號(hào),確定。 7,看申報(bào)狀態(tài),如果是申報(bào)成功就OK了。 地稅: 1,進(jìn)入http://www.tax861.gov.cn/ 2,進(jìn)入納稅申報(bào),填寫計(jì)算機(jī)代碼,綜合密碼,確定。 3,如果是無稅申報(bào)就點(diǎn)擊無稅申報(bào),進(jìn)入后點(diǎn)保存。然后把保存成功后的界面打印出來。 4,如果有稅,就點(diǎn)有稅申報(bào),然后選擇你要繳稅的稅種,確定,進(jìn)入以后填寫索要交的稅款數(shù)額,確定。把系統(tǒng)生成的號(hào)碼寫在稅票上; 以上申報(bào)就算完成了。 另外,地稅還有個(gè)個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào),不要忘記。

5,北京營(yíng)改增一般納稅人的納稅申報(bào)表怎么填報(bào)

一般企業(yè)涉及有哪項(xiàng)報(bào)表就填報(bào)哪個(gè)表。申報(bào)系統(tǒng)中按報(bào)表順序從上至下填寫。先附表后主表。大約有信息聯(lián)系表、營(yíng)改增表、固定資產(chǎn)表、表四、表三、表二、表一、申報(bào)主表,營(yíng)改增稅負(fù)表、季度還有財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅表,年度還有年報(bào)企業(yè)所得稅表,關(guān)聯(lián)企業(yè)表等。各種報(bào)表按報(bào)表中項(xiàng)目填寫,看著你的明細(xì)賬目和對(duì)照抵扣認(rèn)證表及發(fā)票明細(xì)表填寫。然后檢查無誤后在審核補(bǔ)零保存提交。主表上的項(xiàng)目是填報(bào)附表后自動(dòng)生成的,也要一一檢查是否有與賬目不符的數(shù)據(jù),如果去改正,別著急提交。報(bào)表提交后要點(diǎn)受理結(jié)果才有申報(bào)成功或扣款成功字樣。要打印報(bào)表。申報(bào)順序是:先插IC卡進(jìn)到開票系統(tǒng)中抄報(bào)稅,打印專用和普通發(fā)票各五種表,在進(jìn)行狀態(tài)查尋,有數(shù)據(jù)后在進(jìn)行遠(yuǎn)程申報(bào),查尋申報(bào)結(jié)果成功退出系統(tǒng)。然后在到2.0軟件上申報(bào),即上面說的填報(bào)內(nèi)容和順序,打印報(bào)表。都完成后在回到開票系統(tǒng)遠(yuǎn)程申報(bào)中查看狀態(tài),查看結(jié)果,申報(bào)成功后,在進(jìn)行清卡操作。然后重新登陸開票系統(tǒng)即可。在退出系統(tǒng)。所有申報(bào)工作完成。
營(yíng)改增一般納稅人購(gòu)買稅控設(shè)備,應(yīng)將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。 擴(kuò)展閱讀: 財(cái)稅〔2012〕15號(hào):五、納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào): 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

6,北京市城建稅地方教育稅地方教育稅附加為什么都可以在國(guó)稅申報(bào)

北京市不是全部的城建和教育費(fèi)在國(guó)稅進(jìn)行申報(bào),僅僅是涉及增值稅業(yè)務(wù),由國(guó)稅局進(jìn)行代征處理。希望你不要進(jìn)行錯(cuò)誤的解讀。流言止于智者。如何進(jìn)行申報(bào):在增值稅申報(bào)系統(tǒng)中,進(jìn)行申報(bào)。
一、國(guó)稅征收如下稅種1、增值稅:一般納稅人,應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額2、企業(yè)所得稅:按照企業(yè)實(shí)際利潤(rùn)額依照適用稅率預(yù)交企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅通常情況下,實(shí)行按季預(yù)交,年終匯算清繳。企業(yè)所得稅稅率規(guī)定:一般企業(yè)適用稅率25%小型微利企業(yè)為20%高新技術(shù)企業(yè)為15%應(yīng)納所得稅=實(shí)際利潤(rùn)額*適用稅率二、以下稅費(fèi)由地稅征稅:1、城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額依城建稅稅率計(jì)算繳納;(城建稅稅率:在城市7%;縣城、建制鎮(zhèn)的5%;不在城市、縣城、建制鎮(zhèn)的1%)。 2、教育費(fèi)附加按增值稅額依3%費(fèi)率計(jì)算繳納。3、印花稅現(xiàn)行《印花稅暫行條例》規(guī)定了應(yīng)稅項(xiàng)目13個(gè),凡《印花稅稅目稅率表》列舉的應(yīng)稅項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)繳納印花稅,沒有列舉的不繳納印花稅。印花稅通常應(yīng)當(dāng)采取核定征收方式征收印花稅,一般企業(yè)有可能存在下列應(yīng)稅項(xiàng)目(一)購(gòu)銷合同1、工業(yè)企業(yè):采購(gòu)環(huán)節(jié)應(yīng)納的印花稅,按不低于采購(gòu)金額的核定比例和適用稅率計(jì)算繳納;銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納的印花稅,按不低于銷售收入的核定比例和適用稅率萬分之三計(jì)算繳納。(五)財(cái)產(chǎn)租賃合同按不低于租賃金額的80%和適用稅率千分之一計(jì)算繳納。(六)貨物運(yùn)輸合同按不低于運(yùn)輸收入、費(fèi)用和適用稅率萬分之五計(jì)算繳納。(七)倉(cāng)儲(chǔ)保管合同按不低于倉(cāng)儲(chǔ)保管收入、費(fèi)用和適用稅率千分之一計(jì)算繳納。(八)借款合同按借款(不包括銀行同業(yè)拆借)金額和適用稅率萬分之零點(diǎn)五計(jì)算繳納。(九)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同按保險(xiǎn)費(fèi)金額和適用稅率千分之一計(jì)算繳納。(十二)營(yíng)業(yè)賬簿,記載資金賬簿按照“實(shí)收資本”、“資本公積”合計(jì)數(shù)適用稅率萬分之五一次性計(jì)算繳納,以后年度只就增加部分貼花或計(jì)算繳納,其他賬簿按件五元貼花或計(jì)算繳納。 4、如果貴公司有應(yīng)稅土地、房產(chǎn)、車輛應(yīng)當(dāng)分別繳納土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅,由于以上稅種屬于地方稅種,請(qǐng)到主管地稅咨詢其計(jì)稅依據(jù)、單位稅額(或稅率)、納稅期限等。

7,北京市地方稅務(wù)局綜合申報(bào)表怎么填寫

《北京市地方稅務(wù)局綜合申報(bào)表》本表適用于所有納稅人、扣繳義務(wù)人、代征人向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)當(dāng)月應(yīng)該繳納各稅費(fèi)款項(xiàng)(一票多稅)。不同稅款類型要分別填寫綜合申報(bào)表,并在相應(yīng)的稅款類型前劃“√”?! 〔煌亩惙N稅目代碼的業(yè)務(wù)應(yīng)分行次填寫。車船稅按噸計(jì)稅的在課稅數(shù)量一欄填寫噸數(shù),計(jì)稅金額 一欄填寫輛數(shù);代扣代繳個(gè)人所得稅課稅數(shù)量一欄填寫人數(shù)。其他稅種的計(jì)稅依據(jù)(數(shù)量或金額)都填在“計(jì)稅金額”一欄?! 〖{稅人采用電子方式辦理納稅申報(bào)的,應(yīng)逐月填寫申報(bào)資料加蓋公章、保存,并于每年1月31日之前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送上一年度1月到12月申報(bào)期相應(yīng)的紙制申報(bào)資料?! 〖{稅人在上門申報(bào)時(shí)已向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送此綜合申報(bào)表的,次年年初無需重復(fù)報(bào)送?! 儆趯?duì)國(guó)稅申報(bào)的稅種不用再向地稅申報(bào)了。
計(jì)算機(jī)代碼、公司名稱、銀行帳號(hào)這些都是基本信息,沒有問題納稅項(xiàng)目代碼:就是繳納稅款的代碼在申報(bào)稅時(shí)有顯示直接寫就可以了。稅款所屬日期:就不用說了吧。課稅數(shù)量:就是幾個(gè)人,沒有就不用提案。計(jì)稅金額與實(shí)繳稅額就是報(bào)稅的時(shí)候的數(shù)字。就這些了。到年底在送給專管員就可以了!
《北京市地方稅務(wù)局綜合申報(bào)表》本表適用于所有納稅人、扣繳義務(wù)人、代征人向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)當(dāng)月應(yīng)該繳納各稅費(fèi)款項(xiàng)(一票多稅)。不同稅款類型要分別填寫綜合申報(bào)表,并在相應(yīng)的稅款類型前劃“√”。 不同的稅種稅目代碼的業(yè)務(wù)應(yīng)分行次填寫。車船稅按噸計(jì)稅的在課稅數(shù)量一欄填寫噸數(shù),計(jì)稅金額 一欄填寫輛數(shù);代扣代繳個(gè)人所得稅課稅數(shù)量一欄填寫人數(shù)。其他稅種的計(jì)稅依據(jù)(數(shù)量或金額)都填在“計(jì)稅金額”一欄。 納稅人采用電子方式辦理納稅申報(bào)的,應(yīng)逐月填寫申報(bào)資料加蓋公章、保存,并于每年1月31日之前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送上一年度1月到12月申報(bào)期相應(yīng)的紙制申報(bào)資料。 納稅人在上門申報(bào)時(shí)已向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送此綜合申報(bào)表的,次年年初無需重復(fù)報(bào)送。問題補(bǔ)充回答:屬于對(duì)國(guó)稅申報(bào)的稅種不用再向地稅申報(bào)了!
按所要求的一項(xiàng)一項(xiàng)填寫。笨
2008/01/01-2008/12/31,個(gè)人所得稅當(dāng)然要寫,網(wǎng)上有明確說明。
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