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涉稅軟件維護(hù)費(fèi)是什么東東,稅總維護(hù)是什么意思

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-11 07:41:19 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,稅總維護(hù)是什么意思

總稅項(xiàng)是在扣除所有減免后一名人士需要繳交稅項(xiàng)的總額,稅收的款項(xiàng)。清薛福成《籌洋芻議·利權(quán)二》:“設(shè)使中國(guó)欲減其稅項(xiàng),以便華貨之暢行,彼能允之乎?”《清會(huì)典事例·戶部·關(guān)稅考核二》:“現(xiàn)需經(jīng)費(fèi),除就所收稅項(xiàng)開支外,尚有不敷?!?/section>
你好!城市維護(hù)建設(shè)稅是我國(guó)為了加強(qiáng)城市的維護(hù)建設(shè),擴(kuò)大和穩(wěn)定城市維護(hù)建設(shè)資金的來(lái)源開征的一個(gè)稅種。而你所說(shuō)的城市維護(hù)建設(shè)稅以及教育費(fèi)附加只是以實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅和營(yíng)業(yè)稅的稅額為計(jì)征依據(jù),按適用稅率計(jì)算繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。

稅總維護(hù)是什么意思

2,一般納稅人首次購(gòu)買金稅盤490元軟件技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元全額抵扣

1、納稅人支付稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用開支,符合條件的可依法全額抵減應(yīng)交增值稅;2、一般,在“應(yīng)交稅費(fèi)------應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專欄,用于記錄按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額;3、在發(fā)生開支時(shí),按實(shí)際支付或應(yīng)付金額,借記“管理費(fèi)用820”等科目,貸記“銀行存款820”。按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交稅減免稅820”科目,貸記“管理費(fèi)用820”等科目;4、提示,是全額抵減應(yīng)交增值稅,而非抵扣,請(qǐng)予核實(shí)。
初次購(gòu)買金稅盤以及維護(hù)費(fèi),是可以全額抵扣稅款,但是要把兩張發(fā)票分錄錄入憑證真實(shí)反映。拿到發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)490 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)330 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 820實(shí)際抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款(要在應(yīng)交增值稅綜合多欄賬體現(xiàn))貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字沖銷)

一般納稅人首次購(gòu)買金稅盤490元軟件技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元全額抵扣

3,會(huì)計(jì)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)共支付了820元8月我

您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂崔老師為您解答可以:借:應(yīng)交稅費(fèi)——(應(yīng)交增值稅——應(yīng)納稅減征額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入抵扣項(xiàng)目當(dāng)然填820歡迎點(diǎn)我的昵樂-向會(huì)計(jì)學(xué)堂全體老師提問(wèn)
稅控設(shè)備、維護(hù)費(fèi)增值稅抵減會(huì)計(jì)處理:自2011年12月1日起,增值稅納稅人購(gòu)買(初次)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。會(huì)計(jì)處理:  1、購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備5000元(含稅價(jià))  借:固定資產(chǎn)(或管理費(fèi)用等) 5000元   貸:銀行存款          5000元   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 5000元   貸:營(yíng)業(yè)外收入         5000元  2、支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)2000元  借:管理費(fèi)用        2000元   貸:銀行存款          2000元  借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2000元   貸:營(yíng)業(yè)外收入         2000元

會(huì)計(jì)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)共支付了820元8月我

4,關(guān)于一般納稅人每年交開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)問(wèn)題

可以有兩種處理方法:你二月份那樣做了,所以,你只能采用第一種了第一種方法①購(gòu)入專用設(shè)備、支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)用時(shí) 借:管理費(fèi)用 407 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 407 ②抵減增值稅稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅(減免稅款) 407 貸:營(yíng)業(yè)外收入―補(bǔ)貼收入 407③購(gòu)入的專用設(shè)備已申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理(你不需要做這步了,因?yàn)槟氵@個(gè)沒涉及到進(jìn)項(xiàng)。) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)第二種方法首次購(gòu)入專用設(shè)備,支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)借:應(yīng)交稅金―未交增值稅 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)當(dāng)企業(yè)“應(yīng)交稅金―未交增值稅”出現(xiàn)貸方發(fā)生額時(shí),可與借方互抵,差額交稅
可以的,一半做了,接下來(lái),抵扣當(dāng)月(其實(shí)抵扣不到也可以做),借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—減免稅款407,貸:營(yíng)業(yè)外收入407元。其實(shí)分兩步走是理論上說(shuō)的,現(xiàn)在因?yàn)閷?shí)際操作過(guò)程中,不管當(dāng)月夠不夠抵扣都可以填寫減免附表的,所以建議直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—減免稅款407,貸:現(xiàn)金407。這樣更加直接。省的所得稅清算的時(shí)候又多一筆營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你真想免所得稅的話還非常麻煩。

5,收到稅控軟件技術(shù)維護(hù)費(fèi)370元的發(fā)票說(shuō)是可以抵減增值稅的請(qǐng)

增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的會(huì)計(jì)處理(一)增值稅一般納稅人的會(huì)計(jì)處理 按稅法有關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額。企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目;同時(shí),借記“遞延收益”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。(二)小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)處理按稅法有關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目。企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目;同時(shí),借記“遞延收益”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目期末如為借方余額,應(yīng)根據(jù)其流動(dòng)性在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;如為貸方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。
增值稅是企業(yè)針對(duì)銷售的產(chǎn)品增值部分國(guó)家繳納一種稅。對(duì)企業(yè)沒有益處,相對(duì)的可以稱之為壞處,哪個(gè)企業(yè)都不愿意交所謂的增值稅抵稅,其實(shí)是相對(duì)而言的,企業(yè)購(gòu)買原材料,對(duì)方會(huì)為企業(yè)開具增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,假如為117元,企業(yè)銷售商品會(huì)給對(duì)方開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票,假如為234元(含人工工資20元)那么企業(yè)需要繳納的增值稅為(假定增值稅稅率17%),銷項(xiàng)稅34元減去進(jìn)項(xiàng)稅17元,需繳納增值稅17元從以上可以看出,增值稅不只是對(duì)增值部分征稅,而是對(duì)所有計(jì)入成本的未取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的材料款、人工等征稅
文章TAG:涉稅軟件維護(hù)費(fèi)是什么東東涉稅軟件軟件維護(hù)

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