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不征稅發(fā)票 如何申報(bào),零星的銷售對方不要發(fā)票怎么報(bào)稅

來源:整理 時(shí)間:2022-12-20 05:24:54 編輯:金融知識 手機(jī)版

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1,零星的銷售對方不要發(fā)票怎么報(bào)稅

零星的銷售購貨方不要發(fā) 票可以按未開 票銷售收入申報(bào)納稅

零星的銷售對方不要發(fā)票怎么報(bào)稅

2,不開票怎么做賬報(bào)稅

1、票和帳是兩碼事。2、不開票也可以做無票收入呀,但是不論開票否,都必須報(bào)稅。
二樓說得太對了
你好!不用預(yù)繳正常按照利潤表報(bào)所得稅,按開票不含稅收入申報(bào)增值稅。

不開票怎么做賬報(bào)稅

3,小規(guī)模納稅人未開票如何申報(bào)國稅

沒有收入只能零申報(bào),在申報(bào)表相應(yīng)的欄目中填寫0。
1、定額是指的個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模一般情況下要求建賬。2、登錄深圳市國家稅務(wù)局網(wǎng)站,用戶名為納稅人識別號,初始密碼為8位數(shù)國稅納稅編碼。3、申報(bào)期內(nèi)登錄網(wǎng)站系統(tǒng)即會顯示您所需要的申報(bào)的稅種,然后根據(jù)電腦提示點(diǎn)擊“填寫、保存、正式申報(bào)”即可,或者進(jìn)入“申報(bào)繳稅”模塊后按上述操作即可。注:申報(bào)成功后系統(tǒng)會生成流水號,如需繳納稅款,需申報(bào)成功后點(diǎn)擊“我要扣款”。

小規(guī)模納稅人未開票如何申報(bào)國稅

4,沒有開票怎么申報(bào)

零申報(bào)。如果是說有收入沒開票的放,就按收入額來報(bào)。如果是收現(xiàn)金,很多公司不報(bào)稅。
你們可以和客戶商量一下,下個(gè)月開發(fā)票給他們,本月你們收到的款項(xiàng),視同預(yù)收賬款借 銀行存款貸 預(yù)收賬款等下個(gè)月開了發(fā)票借 預(yù)收賬款貸 主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣可以在這個(gè)月申報(bào),不影響,沒要求當(dāng)月購入必須當(dāng)月銷售。
沒有也要去申報(bào) 這個(gè)事必須的 可以零申報(bào)
沒有銷售可以零申報(bào),但I(xiàn)C卡也要照樣抄稅。
沒有開票照樣要申報(bào)。另外,你說的沒有開票是指對方不要票還是根本就沒有銷售,不管怎樣都要申報(bào),要么零申報(bào),要么是不開票的銷售。

5,公司基本賬戶有進(jìn)賬但又沒有開發(fā)票怎么報(bào)稅

視同銷售進(jìn)行報(bào)稅,當(dāng)然也可以不報(bào),等開票后在申報(bào),只要稅務(wù)不是特別頂真。至于申報(bào),進(jìn)入系統(tǒng)--點(diǎn)擊“發(fā)票采集”--“無票視同銷售或納稅檢查調(diào)整”--點(diǎn)擊“增加”--選擇“無票銷售收入”--錄入金額或稅額(對于貸方不是“主營業(yè)務(wù)收入”而是“其他業(yè)務(wù)收入”等,建議只錄入“稅額”,否則會產(chǎn)生申報(bào)表上“主營業(yè)務(wù)收入”與賬上“主營業(yè)務(wù)收入”不符)--“保存”,然后打開“附表一”,此無票收入自動(dòng)填寫到第四行“未開具發(fā)票”,點(diǎn)擊“保存”即可(此表中數(shù)據(jù)只能從外部采集,無法錄入),最后打開申報(bào)表主表,此收入跟其他收入一起合并到第2行“應(yīng)稅貨物銷售額”。財(cái)務(wù)記賬分錄和開票銷售分錄一樣借:現(xiàn)金銀行存款往來科目等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
如果自己電腦上還沒抄稅可以作廢,如果已經(jīng)抄稅,只有開紅字發(fā)票沖回了。

6,不開票收入怎么報(bào)增值稅

未開票時(shí)候在報(bào)增值稅時(shí)候,有一個(gè)未開具發(fā)票,那一列填的就可以。
做無票收入證摘要里注明一下“本月無票收入”,分錄與開票收入分錄做法一樣。無票收入就是不開發(fā)票的收入,通常是付款人不需要發(fā)票。對于這種收入應(yīng)與開票收入一樣,正常核算并納稅,做賬依據(jù)有收款單及你的履約證明等。賬務(wù)處理方法:1、按每一筆業(yè)務(wù)入賬,無票收入入賬直接按貨款金額除以適用稅率記入主營業(yè)務(wù)收入,再乘適用稅率記入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。2、無票收入的報(bào)稅在申報(bào)系統(tǒng)中有專門的錄入窗口;3、無票收入入賬前,應(yīng)確認(rèn)清楚,對方是否在今后會要發(fā)票,確認(rèn)需要發(fā)票的話可以留到開票后再做收入,避免進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)然,確實(shí)有已經(jīng)入賬的不需開票收入后來需要開票時(shí),可以先沖銷入賬時(shí)的記賬憑證,再開票重做收入,成本不用處理。但是,申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)要做適當(dāng)調(diào)整,沖減無票收入,增加開票收入。
1月我公司開始有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生,我公司未給任何客戶開票,也未收到任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問怎么申報(bào)增值稅?未開具發(fā)票,納稅申報(bào)時(shí)作未開票數(shù)據(jù)申報(bào)在增值稅申報(bào)表(表一)第三列,未開具發(fā)票填列2.申報(bào)完后,我公司在2月補(bǔ)開1月的發(fā)票可以嗎?可以3.補(bǔ)開完1月的發(fā)票后,我公司申報(bào)2月的增值稅時(shí)候,開票銷售額就是2月+1月,然后在未開票銷售收入填一個(gè)上個(gè)月的負(fù)數(shù)是這樣嗎?次月開具發(fā)票時(shí),申報(bào)表(表一)第三列無票收入填入1月未開票收入的負(fù)數(shù)2月的開票收入,正常在(表一),開具發(fā)票處填列

7,已預(yù)繳增值稅未開具發(fā)票怎么申報(bào)

按實(shí)際情況填寫申報(bào)表。已預(yù)繳的增值稅款,填寫在本期已交金欄目內(nèi)。沒有銷項(xiàng)稅額就不填寫。
看你對問題的描述,我覺得你問的問題應(yīng)該是增值稅已申報(bào)發(fā) 票未開具,而不是增值稅發(fā) 票已申報(bào)未開票,就是說不開發(fā)票能否先確認(rèn)收入。增值稅暫行條例第十九條規(guī)定: 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間: (一)銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),為收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā) 票的當(dāng)天。 (二)進(jìn)口貨物,為報(bào)關(guān)進(jìn)口的當(dāng)天。增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則第三十八條規(guī)定: 條例第十九條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定的收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天,按銷售結(jié)算方式的不同,具體為:(一)采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天;(二)采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物,為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天;(三)采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天;(四)采取預(yù)收貨款方式銷售貨物,為貨物發(fā)出的當(dāng)天,但生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物,為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天;(五)委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天。未收到代銷清單及貨款的,為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天;(六)銷售應(yīng)稅勞務(wù),為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售款或者取得索取銷售款的憑據(jù)的當(dāng)天;(七)納稅人發(fā)生本細(xì)則第四條第(三)項(xiàng)至第(八)項(xiàng)所列視同銷售貨物行為,為貨物移送的當(dāng)天。從這些文件規(guī)定看,并不是只有開具發(fā) 票才確認(rèn)收入。發(fā) 票開具必須確認(rèn)收入,符合實(shí)現(xiàn)銷售的條件但沒有開具發(fā) 票也應(yīng)該確認(rèn)收入,申報(bào)納稅。從你描述的情況看,這家公司如果是符合確認(rèn)收入的條件僅僅未開具發(fā) 票,是應(yīng)該申報(bào)納稅的,如果部分業(yè)務(wù)未達(dá)到收入確認(rèn)的條件,這種業(yè)務(wù)處理就可能有提前確認(rèn)了收入,雖然不是很規(guī)范,但是沒有大問題。
文章TAG:不征稅發(fā)票征稅發(fā)票如何

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