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為什么出口貨物征 退稅率不一致,出口的貨物要包裝但是包裝退稅率不一樣 怎么算

來源:整理 時間:2022-12-02 17:38:31 編輯:金融知識 手機版

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1,出口的貨物要包裝但是包裝退稅率不一樣 怎么算

親,什么貨物?包裝不影響產(chǎn)品的HS CODE,當(dāng)然也不會影響出口退稅率了,出口退稅率至于HS CODE 有關(guān)聯(lián)的,希望可以幫到你。
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出口的貨物要包裝但是包裝退稅率不一樣 怎么算

2,出口稅率跟出口退稅率不是一回事吧

當(dāng)然不一樣了,出口稅率是指你將貨物出口到國外,國家征收的關(guān)稅及其他稅的稅率,出口退稅是國家為了鼓勵你出口,對你的產(chǎn)品按照相應(yīng)的比例,按照你的貨物的成本價格計算的,退還給你的稅率
出口稅率是海關(guān)根據(jù)國家的相關(guān)政策制定的貨物出口是征收的稅率,主要是控制高能效的產(chǎn)品出口.出口退稅率是國家為鼓勵產(chǎn)品的出口,提高產(chǎn)品的出口競爭力,對出口產(chǎn)品退還國內(nèi)環(huán)節(jié)征收的稅款.這是兩個不同的概念

出口稅率跟出口退稅率不是一回事吧

3,為什么增值稅出口的退稅率可能不等于適用稅率大家舉個例子好嗎

您好,會計學(xué)堂鄒老師為您解答有的產(chǎn)品的退稅率會小于等于其適用稅率。比如退稅率15%,13%,11%,其適用稅率為17%,這個很普遍歡迎點我的昵稱-向會計學(xué)堂全體老師提問
我國出口貨物實行“零稅率”,也就是出口貨物是免稅的。當(dāng)企業(yè)進貨時要付17%的增值稅,而國家規(guī)定只退13%(國家對該產(chǎn)品的調(diào)控),也就是企業(yè)還是要承擔(dān)4%的增值稅。對于商貿(mào)企業(yè)來說,如果沒有內(nèi)銷產(chǎn)品,那么這4%就得不到抵扣銷項稅,就進項轉(zhuǎn)出進入商品成本。

為什么增值稅出口的退稅率可能不等于適用稅率大家舉個例子好嗎

4,免抵退出口貨物銷售額退稅率為什么不等于出口應(yīng)退稅額

免抵退稅的應(yīng)退稅額是通過抵減后再比較得來的.具體:免抵退稅額=出口銷售額*退稅率 - 免抵退稅額抵減額 -------抵減免抵退稅額抵減額=進口料件*退稅率應(yīng)退稅額=min(當(dāng)期增值稅期末留底稅額,免抵退稅額) --------比較取其最小值就是當(dāng)期應(yīng)退稅額了。至于為什么不直接等是因為進口料件是不能參與退稅的,要剔除掉。
關(guān)鍵點不是是否付款而是此筆進口原材料是否已報關(guān)驗收入庫且生產(chǎn)領(lǐng)用?如果進口原料已經(jīng)報關(guān)驗收合格入庫生產(chǎn)領(lǐng)用并且此筆原料成本金額可以核算,那么此筆原料的不得免征和抵扣稅額抵減額是可以抵減按出口銷售額計算的不可抵免的進項稅額的。

5,進項稅轉(zhuǎn)出為什么是外銷收入乘征退稅率之差

商貿(mào)企業(yè),是采購發(fā)票的票面價格乘以退稅率之差。工業(yè)企業(yè),是出口報關(guān)FOB價格乘以退稅率之差。主要原因是,工業(yè)企業(yè)是生產(chǎn)產(chǎn)品的,其出口的產(chǎn)品都是從原材料生產(chǎn)出來的,但是一個產(chǎn)品包含很多原材料,而且又不好核定多少原材料是生產(chǎn)出口產(chǎn)品,多少原材料是生產(chǎn)內(nèi)銷產(chǎn)品,出口產(chǎn)品所含固定資產(chǎn)價值多少。。這些都不好核定,也很麻煩,所以直接采用出口FOB價格確認(rèn)產(chǎn)品的不含稅價格。
外商投資企業(yè)兼營出口與內(nèi)銷,不能單獨核算或劃分不清出口貨物進項稅額的,可按以下辦法計算結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出。出口貨物不得抵扣的進項稅額=當(dāng)期全部進項稅額×(當(dāng)期出口免稅貨物銷售額÷當(dāng)期全部銷售額)也可以是出口收入*退稅率差

6,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物征退稅率不一致的應(yīng)于當(dāng)期計算免抵退稅不得免

免抵退稅額的計算免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率 免稅購進原材料包括國內(nèi)購進免稅原材料和進料加工免稅進口料件,其中進料加工免稅進口料件的價格為組成計稅價格。 進料加工免稅進口料件的組成計稅價格=貨物到岸價格+海關(guān)實征關(guān)稅+海關(guān)實征消費稅 當(dāng)期應(yīng)退稅額和當(dāng)期免抵稅額的計算 當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額時, 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額時, 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 “當(dāng)期期末留抵稅額”為當(dāng)期《增值稅納稅申報表》的”期末留抵稅額”。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額的計算 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅率)。 新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自發(fā)生首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個月內(nèi)的出口業(yè)務(wù),不計算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于當(dāng)期免抵退稅額;未抵頂完的進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣,從第13個月開始按免抵退稅計算公式計算當(dāng)期應(yīng)退稅額。

7,增值稅出口退稅的退稅率為什么不等同于征稅率17

一、增值稅申報1、應(yīng)稅貨物銷售額1200萬2、免抵退辦法出口銷售額50*6.5002=325.01萬 (6.5002,本月初匯率),出口收入免稅3、銷項稅1200*17%=204萬4、進項稅187萬5、進項稅額轉(zhuǎn)出325.01*(17%-13%)=13.0004萬本期應(yīng)交增值稅204-(187-13.0004)=30.0004萬,沒有留抵稅額,不能退稅。二、出口收入申報填寫出口收入納稅申報表,(須下載申報軟件),詳細填寫出口收入資料,自動生成出口納稅申報表:1、出口銷售額(美元):50萬2、免抵退出口銷售額:325.01萬3、單證不齊銷售額:325.01萬12、出口銷售額乘退稅率之差:13.0004萬15、不得免征和抵扣稅額13.0004萬17、出口銷售額乘退稅率42.2513萬20、免抵退稅額:42.2513萬22、增值稅納稅申報表期末留抵稅額:024、當(dāng)期應(yīng)退稅額:025|當(dāng)期免抵稅額:42.2513萬
我說下自己的觀點,不一定對,我覺得設(shè)定退稅率略低于征稅率,是因為退稅是按出口貨物的離岸價(相當(dāng)于售價)算的,正常算貨物負擔(dān)過的增值稅,應(yīng)該是該批貨物耗用物料和勞務(wù)乘以增值稅稅率,而不是其售價乘以增值稅稅率。等于用離岸價退稅是夸大了計算增值稅的計稅依據(jù),所以國家用降低退稅率來達到平衡?還有就是進項稅不一定都是17%,也有13%,6%什么的,平均一下大概就給退15%?解釋有點牽強,因為如果只是為了這個,直接減掉一個估計的出口利潤率就行了。。
1.出口退稅率小于等于征稅率的原因一個是財政承受力的問題。如果出口退稅率大于征稅率,那就是征的少、退的多,國家財政無法承受。2.按照WTO的規(guī)則,出口退稅最大力度不能超過“零稅率”,即出口退稅率不能大于征稅率,否則將被視為對出口產(chǎn)品的政府補貼,受到制裁。3.如果出口退稅率大于征稅率,出口價格過低,會遭到外國的反傾銷調(diào)查,征收高額的反傾銷稅,反而不利于出口。
文章TAG:為什么出口貨物征為什么什么出口

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